DFB0283/24 |
Mobilné služby za obdobie 1.7.2024-31.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
06.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/24 |
Za stravu dodanú od 5.7.2024 - 28.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
192,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/24 |
BOZP a OPP na mesiac 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/24 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2024-31.8.2024 Bratislavská 34, Krásna , Bratislavská 8, Priečna 26 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
321,14 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/24 |
Plyn za obdobie od 1.8.2024-31.8.2024 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/24 |
Plyn za obdobie 1.8.2024 - 31.8.2024 Bratislavská 73/ Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/24 |
Plyn za obdobie 1.8.2024-31.8.2024 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/24 |
Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.2024-31.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,94 € |
01.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/24 |
Internet za obdobie od 1.8.2024-31.8.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/24 |
Hosting - Smart _ dssgalanta_1 od 25.8.2024-26.8.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
WebSupport,s.r.o. |
36421928 |
|
86,26 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/24 |
Za dodané výrobky od 1.7.2024-31.7.2024 - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
228,88 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/24 |
v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
174,25 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/24 |
Vyúčtovanie za obdobie za obdobie od 1.7.2024-31.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
251,78 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
34,90 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/24 |
Desinsekcia a deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
468,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024 |
Objednávame si u vás montáž,inštaláciu a zaškolenie k interaktívnej tabuli PRO-Board 78 v celkovej hodnote 334,- EUR s DPH, ďakujeme. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
|
0,00 € |
30.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0250/24 |
čistiace tepovacie práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Denis Baros - ABteps |
53162463 |
|
400,00 € |
30.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/24 |
Servis klimatizačných zariadení - Krásna a Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
288,00 € |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/24 |
Za dodaný tovar zo dňa 30.7.2024 č.d. 220/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
52,77 € |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |