Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0060/24 Nebezpečný odpad z 7.2.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 49,68 € 14.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0050/24 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 412,34 € 13.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0046/24 Za dodaný tovar z 2.2.2024/41/2024 , 6.2.2024 44/2024, 9.2.2024 47/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 177,72 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0045/24 Mobilné služby za obdobie 1.1.2024-31.1.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 47259116 135,20 € 07.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0048/24 Nehmotný product Security Norton 360 Premium, 36 mesiacov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Alza.sk,s.r.o. 36562939 79,90 € 07.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0044/24 Tovar podľa zoznamu - potraviny - na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 273,17 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0042/24 Fortron UPS FP600 VA, záložný stroj 3ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Sokrates systems, s.r.o. 51234122 213,00 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0040/24 Internet S za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN, a.s. 35680202 20,99 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0041/24 Magio M za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 a hlasové služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,98 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 Na základe zmluvy o BOZP a OPP 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 96,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 Elektrina za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Priečna, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 107,66 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 Elektrina za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Krásna, Bratislavská 34, 8 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 213,48 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 Plyn za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Krásna, Priečna /25,01/565,32/96,65 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 686,98 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 Plyn za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Bratislavská 87/8, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 9,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 Plyn za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Bratislavská 73, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 56,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
09/2024 Objednávame si u Vás 3 ks záložný zdroj Fortron UPS FP 600, line interactive, predpokladaná cena 207,- EUR S DPH. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Sokrates systems, s.r.o. 51234122 0,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Objednávka
DFB0030/24 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 371,80 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0043/24 Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.1.2024-31.1.2024 Bratislavská 34, Krásna , Bratislavská 8 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 278,92 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0038/24 Dodaný tovar za obdobie 3.1.2024-31.1.2024 - pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 214,78 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra