Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0183/24 Za dodaný tovar z 28.5.2024 d.č.159/2024, z 31.5.2024 d.č.168/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 135,80 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0182/24 Za dodané výrobky od 2.5.2024-31.5.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 262,66 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0189/24 v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 5/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.05.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0192/24 Elektrina za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 129,61 € 31.05.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0193/24 pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 60,80 € 31.05.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0203/24 Odvoz konárov a trávy ul. Bratislavská v objekte Kaderníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Technické služby mesta Galanta 045721 201,60 € 31.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0178/24 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 512,84 € 29.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0177/24 Za stravu od 4.5.2024-26.5.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 200,00 € 28.05.2024 03.06.2024 Faktúra
34/2024 Objednávame si u vás 34 ks city cards- regenerácia pracovnej sily, v celkovej hodnote 680,- EUR. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CITY-CARD s. r. o. 52755321 0,00 € 27.05.2024 27.05.2024 Objednávka
DFS0001/24 Regenerácia pracovnej sily 34ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CITY-CARD s. r. o. 52755321 680,00 € 27.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0174/24 mrazená zelenina - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 42,08 € 27.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0173/24 Komoda Topty 3D2S 1ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Nabytok-Czafik Ludovit 14068907 125,00 € 27.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0179/24 revízia, Krásna kotolna rozvod kuchyňa rozvod, Priečna - rozvod Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Oto Culinka-montaz.sluzby 17594430 300,00 € 27.05.2024 17.06.2024 Faktúra
33/2024 Objednávame si u Vás soľné lampy 3ks. Celková suma za objednávku je 105 EUR. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BIO nákupy s. r. o. 48066567 0,00 € 24.05.2024 24.05.2024 Objednávka
DFB0172/24 Soľná lampa - 3ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BIO nákupy s. r. o. 48066567 105,00 € 24.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0171/24 Za dodaný tovar z 21.5. č. 150/2024, 22.5. č. 154/2024, 24.5. č. 157/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 97,31 € 24.05.2024 28.05.2024 Faktúra
30/2024 Objednávame si u Vás čistenie 8 ks klimatizácií v DSS pre deti a dospelých Galanta na ul. Krásna a Priečna v termíne 29.07.2024, predpokladaná cena 290,- EUR. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 NM Building Marek Németh 54349664 0,00 € 23.05.2024 23.05.2024 Objednávka
31/2024 Objednávame si u Vás tepovanie v DSS pre deti a dospelých Galanta na ul. Krásna a Priečna v termíne 30.07.2024, predpokladaná cena 400,- EUR. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Denis Baros - ABteps 53162463 0,00 € 23.05.2024 23.05.2024 Objednávka
32/2024 Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinsekciu v DSS pre deti a dospelých Galanta, na ul. Krásna 1083 a Priečna 1102 v termíne 31.07.2024 o 08:00, predpokladaná cena 470,- EUR. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 REVIG s.r.o. 51748657 0,00 € 23.05.2024 23.05.2024 Objednávka
DFB0175/24 Zmluvné vedenie Evidencie odpadov a plnenie povinnosti odosielateľa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 279,48 € 23.05.2024 03.06.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »