Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0352/24 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 410,60 € 21.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0351/24 Čistenie kanalizácie podľa popisu práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Zuzana Ostrožanská 47203650 4 174,80 € 21.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0350/24 Za dodaný tovar z 15.10.2024 d.č. 285/2024 a z 18.10.2024 d.č. 289/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 250,21 € 18.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0356/24 kábel k posteli D400 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 REHA Slovakia s.r.o 31366538 140,00 € 18.10.2024 04.11.2024 Faktúra
56/2024 Objednávame si kontrolu elektrických polohovateľných postelí Dali na 17.10.2024. Predpokladaná hodnota 250,- Eur. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 REHA Slovakia s.r.o 31366538 0,00 € 17.10.2024 17.10.2024 Objednávka
DFB0347/24 Kontrola polohovateľnej postele Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 REHA Slovakia s.r.o 31366538 150,00 € 17.10.2024 28.10.2024 Faktúra
55/2024 Objednávame si u Vás výrub 2 stromov na ulici Krásna 1083/31, ďakujeme, predpokladaná cena 600,- EUR. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Technické služby mesta Galanta 045721 0,00 € 16.10.2024 16.10.2024 Objednávka
DFB0355/24 Výrub stromov v DSS Krásna 1083 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Technické služby mesta Galanta 045721 678,00 € 16.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0377/24 monitoring kanalizácie - Krásna 3 Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SEZAKO Trnava s.r.o. 36263800 284,40 € 16.10.2024 14.11.2024 Faktúra
54/2024 Objednávame si u Vás kamerové sondovanie kanalizačných potrubí na 15.10.2024. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 ZVAK 36550949 0,00 € 15.10.2024 15.10.2024 Objednávka
DFB0353/24 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 302,22 € 15.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0354/24 Deratizácia podľa priloženého dokladu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 REVIG s.r.o. 51748657 66,00 € 15.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0349/24 pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 33,60 € 15.10.2024 04.11.2024 Faktúra
53/2024 Objednávame si STK na vozidlo CITROEN JUMPER na 16.10.2024. Predpokladaná hodnota 80,- Eur. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 STK Racing, s.r.o. 44092610 0,00 € 14.10.2024 14.10.2024 Objednávka
DFB0348/24 Odvoz nebezpečného odpadu 2.10.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 52,80 € 14.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0346/24 Za dodaný tovar z 8.10.2024 č.d.276/2024, z 11.10.2024 č.d.281/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 93,16 € 11.10.2024 22.10.2024 Faktúra
52/2024 Objednávame si u Vás revíziu elektrickej inštalácie a bleskozvodov v DSS na ulici Krásna 1083 a Priečna 1026,Galanta, v celkovej sume 936,- EUR s DPH. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 10.10.2024 10.10.2024 Objednávka
51/2024 Objednávame si u Vás sondovanie kanalizácie odpadových rúr s kamerou na ul. Krásna 1083, Galanta. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SEZAKO Trnava s.r.o. 36263800 0,00 € 09.10.2024 10.10.2024 Objednávka
DFB0342/24 Mrazená zelenina - na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 45,52 € 09.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0343/24 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 347,44 € 09.10.2024 22.10.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »