Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0085/24 Internet S za obdobie 1.3.2024-31.3.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN, a.s. 35680202 10,99 € 08.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0089/24 Servis HZ Dhollandia - ročný servis RPS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MS Car-tech s.r.o. 44386621 194,40 € 08.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0086/24 O2 telefonne služby za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 47259116 135,20 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0087/24 Servis tlačiarne Epson - L62xx/L64xx Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Sokrates systems, s.r.o. 51234122 105,48 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0088/24 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 218,34 € 05.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0075/24 Na základe zmluvy BOZP a OPP za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 96,00 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0074/24 Elektrina za obdobie 1.3.2024-31.3.2024 Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 107,66 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0073/24 Plyn za obdobie 1.3.2024-3103.2024 Krásna 590,33, Priečna 96,65 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 686,98 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0072/24 Elektrina za obdobie 1.3.2024-31.3.2024 Bratislavská 34, Krásna 1083, Bratislavská 8 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 213,48 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0070/24 Za dodaný tovar z 1.3.2024 74/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 126,42 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0081/24 Internet S za obdobie 1.3.2024-31.3.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0082/24 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2024-29.02.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,92 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0078/24 Za dodanú stravu za obdobie 3.2.2024-25.2.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 192,00 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0077/24 Plyn za obdobie 1.3.2024-31.3.2024 Bratislavská 87/8 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 9,00 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0076/24 Plyn za obdobie 1.3.2024-31.3.2024 Bratislavská 73 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 56,00 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0071/24 za dodané výrobky od 1.2.2024-29.2.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 232,72 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0069/24 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0080/24 Podľa zoznamu - tovar na sklad - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 297,01 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0083/24 Elektrina za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 177,48 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0084/24 Čistenie odpadových žľabov na ul. Krásna, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Technické služby mesta Galanta 045721 240,00 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra