DFB0037/24 |
Elektrina za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Priečna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
107,66 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
Elektrina za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Krásna, Bratislavská 34, 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
213,48 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/24 |
Plyn za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Krásna, Priečna /25,01/565,32/96,65 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
Plyn za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
Plyn za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
09/2024 |
Objednávame si u Vás 3 ks záložný zdroj Fortron UPS FP 600, line interactive, predpokladaná cena 207,- EUR S DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0030/24 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
371,80 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.1.2024-31.1.2024 Bratislavská 34, Krásna , Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
278,92 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
Dodaný tovar za obdobie 3.1.2024-31.1.2024 - pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
214,78 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/24 |
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 21.11.2023 " Sociálny podnik" - geodetické zameranie terénu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EA projekt, s.r.o. |
46241965 |
|
5 580,00 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
Implementácia STP v IS Cygnus za deň 25.1.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
564,00 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2024 |
Objednávame si u vás nákup a dodanie mrazených výrobkov na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 v celkovej hodnote 1.200,- EUR bez DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
0,00 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0027/24 |
Seminár PAM 39.00 Online 26.1.2024 - personalistika a mzdy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
Dodaný tovar z 30.1.2024 34/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
84,13 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
58,20 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
Za stravu dodanú na ŠZ od 6.1.2024-28.1.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
196,00 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
Za dodaný tovar z 27/2024 a 33/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
103,19 € |
26.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
Mrazená zelenina - príjem na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
31,57 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/24 |
Podľa licenčnej zmluvy IS Cygnus SK pre DSS Galanta 1 -3/2024 - licencia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
855,43 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |