Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0036/23 Seminár PAM - online 25.1.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 26.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0037/23 Opravná faktúra - Bratislavská 73/34, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 ZVAK 36550949 -586,03 € 25.01.2023 27.02.2023 Faktúra
DFB0034/23 Online školenie iSPIN -24.1.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Asseco Solutions, a.s. 00602311 67,72 € 24.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFB0055/23 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 219,50 € 24.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0052/23 Dodanie tovaru z 23.1.2023 - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 258,93 € 23.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0032/23 Dodaný tovar mrazené výrobky a tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 70,84 € 20.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0030/23 Dodaný tovar od 10.01.2023-20.01.2023 - mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 133,03 € 20.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0035/23 pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 37,80 € 20.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFK0001/23 Zabezpečenie vstupných podkladov, geodetické zameranie terénu - objekt cukráreň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VIZIA Slovakia,s.r.o. 50793535 1 200,00 € 19.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0029/23 Tovar podla zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 248,50 € 17.01.2023 15.02.2023 Faktúra
Zmluva č. 1/2023/DSSGa Zmluva o dodávke plynu Magna Energia a.s. č. P0451/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta 00354961 MAGNA Energia a.s. 35743565 0,18 € 16.01.2023 18.01.2023 31.12.2023 18.01.2023 Mgr. Veronika Fazekas riaditeľka Zmluva
DFB0033/23 Mrazené výrobky - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 56,85 € 16.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0026/23 Nebezpečný odpad - odvoz 4.1.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 33,90 € 16.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFB0031/23 Dodaný tovar z 12.01.2023 - podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 79,83 € 16.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFB0020/23 Vyúčtovanie za obdobie 1.8.2022-31.12.2022 Krásna Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 59,00 € 13.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0019/23 Vyúčtovanie plynu za obdobie 1.8.2022-31.12.2022 Krásna Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 -1 524,75 € 13.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0018/23 Vyúčtovanie plynu za obdobie 1.8.2022-31.12.2022 Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 -1 022,80 € 13.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0017/23 Vyúčtovanie plynu za obdobie 12.11.2022-31.12.2022 Bratislavská 87, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 99,41 € 13.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0016/23 Vyúčtovanie plynu za obdobie 12.11.2022-31.12.2022 Bratislavská 73, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 684,23 € 13.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0025/23 oprava umývačky BEKO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Jozef Rapand-ELDO 37628984 70,00 € 12.01.2023 14.02.2023 Faktúra