DFB0199/23 |
Vyúčtovanie - za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 Elektrina Bratislavská 34, Bratislavská 8 / Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-54,33 € |
31.05.2023 |
|
|
24.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/23 |
Tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
366,25 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023 |
Objednávame si u vás nákup krovinorezu Stiga BC450HD |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ferenc Kleč-KF-ZTECH |
44168527 |
|
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023 |
Objednávame si u Vás čistenie odvapových žľabov na ulici Krásna 1083 v celkovej dĺžke cca 200 m, ďakujeme. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
045721 |
|
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0179/23 |
Krovinorez Stiga BC450 HD |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ferenc Kleč-KF-ZTECH |
44168527 |
|
529,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/23 |
za dodaný tovar - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
246,96 € |
26.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/23 |
Za servis k programom SSP Menu v roku 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
J.Králik-PT-Prístrojová technika |
35445190 |
|
132,00 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
394,93 € |
23.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/23 |
Zmluvné vedenie Evidencie odpadov za obdobie 15.5.2023-14.05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
279,48 € |
23.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/23 |
Satelit Štandard 01.06.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
22,90 € |
22.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
313,76 € |
19.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/23 |
Za dodaný tovar - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
269,10 € |
19.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/23 |
Dodanie tovaru z 15.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
45,59 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/23 |
Za dodaný tovar z 9.5.2023 - 12.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
60,54 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
279,50 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/23 |
Kryt na Samsung tablet S7 FE 5G |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Doop trade s. r. o. |
52476481 |
|
22,45 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/23 |
Za dodaný tovar z 2.5.2023 - 5.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
116,82 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/23 |
Vyúčtovanie za obdobie 12.11.2022-31.12.2022 opravná Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-1 466,16 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/23 |
O2 za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
115,82 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
263,68 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |