DFB0266/23 |
Plyn za obdobie 1.8.2023-31.8.2023 - Bratislavská 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/23 |
Magio Televízia a pevná linka 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,91 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/23 |
Elektrina za obdobie 1.8.2023-31.8.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
94,43 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/23 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/23 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
48,20 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/23 |
Dodaná strava za obdobie 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
184,00 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/23 |
Za dodané výrobky od 3.7.2023-31.7.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
150,27 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/23 |
Tovar podľa priloženého zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
213,00 € |
31.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/23 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
139,62 € |
31.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/23 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.7.2023-31.7.2023 Bratislavská 34 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-59,89 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/23 |
Dezinsekcia a deratizácia za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
469,68 € |
29.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/23 |
Tepovanie matracov, stoličiek, vankúšov a sedacích súprav plus ich dezinfekcia. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Denis Baros - ABteps |
53162463 |
|
400,00 € |
28.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/23 |
Dodaný tovar od 20.7-28.7.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
328,44 € |
28.07.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023 |
Objednávame si u Vás servis klimatizačných zariadení v počte 8 ks, ďakujeme. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
0,00 € |
27.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0260/23 |
Tovar podľa zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
38,81 € |
26.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0331/23 |
Tovar podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
41,74 € |
25.07.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/23 |
Satelit Štandard |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
22,90 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
416,25 € |
19.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/23 |
Za dodaný tovar z 14.7.2023 a 18.7.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
164,52 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/23 |
Potraviny a všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
170,71 € |
17.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |