5/2019 |
Objednávame u Vás 7ks šatníkových skríň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Nabytok-Czafik Ludovit |
14068907 |
|
0,00 € |
21.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0015/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Autoservis BÉHR & BÉHR spol.s.r.o. |
34134484 |
|
350,72 € |
21.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
22,14 € |
18.01.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019 |
Objednávame u Vás výrobu 4ks parapetných dosiek |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
KLI-DESIGN Ing.Peter Kosler |
44004834 |
|
0,00 € |
17.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019 |
Objednávame u Vás rudlu dľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AKD s.r.o |
44865058 |
|
0,00 € |
17.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0011/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
5,98 € |
16.01.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
76,21 € |
16.01.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019 |
Objednávame u Vás pretláčanie kanalizácie tlakovým strojom v Špecializovanom zariadení na Priečnej ulici v Galante |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Karol Ostrožanský |
33895058 |
|
0,00 € |
15.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0008/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
19,11 € |
15.01.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
114,28 € |
15.01.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
27,00 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 003,00 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
297,00 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
128,27 € |
09.01.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ajfa+avis |
31602436 |
|
58,80 € |
02.01.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
56,18 € |
01.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
199,18 € |
01.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
01.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Silvia Hodálová-VIUSS |
47982594 |
|
15,00 € |
01.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
118,92 € |
01.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |