Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0087/23 Ročný prístup - verejná správa od 10.3.2023 - 09.03.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Poradca podnikatela 31592503 204,00 € 13.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB0123/23 Za dodaný tovar od 3.3.2023-9.3.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 124,86 € 09.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0084/23 Tovar podľa priloženého zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 399,39 € 08.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB0083/23 Oprava zmäkčovača vody Alia AL8 zo dňa 7.3.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 205,20 € 08.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB0081/23 Mobilné služby od 1.2.2023-28.2.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 47259116 110,40 € 07.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB0085/23 Tovar podľa zoznamu - potraviny + všeobecné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 128,62 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB0077/23 Mrazené výrobky na varenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 110,76 € 03.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0076/23 Internet 1.3.2023-31.3.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN,a.s. 47258314 20,99 € 02.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0073/23 BOZP a OPP za mesiac 02/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 96,00 € 02.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0075/23 Dodanie elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Bratislavská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 73,65 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0074/23 Dodanie elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 238,03 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0071/23 Plyn az obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Bratislavská 87/8, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 76,00 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0070/23 Plyn az obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Bratislavská 73, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 765,00 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0069/23 Plyn az obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 432,00 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0068/23 Plyn za 1.3.2023-31.3.2023 Krásna 1083/ kuchyňa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 40,00 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0067/23 Za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Krásna 1083 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 1 673,00 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0080/23 Magio Televízia + pevna linka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,93 € 01.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB0091/23 Elektrina od 1.3.2023 -31.3.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 114,92 € 01.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0066/23 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 28.02.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0065/23 Tovar podľa zoznamu z 27.2.2023 - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 416,82 € 28.02.2023 09.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »