Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0228/23 Plyn za obdobie 1.7.2023-31.7.2023 Krásna /Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 40,00 € 01.07.2023 06.07.2023 Faktúra
DFB0227/23 Plyn za obdobie z 1.7.2023-31.7.2023 Krásna /Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 1 673,00 € 01.07.2023 06.07.2023 Faktúra
DFB0226/23 Dodanie plynu z 1.7.2023-31.7.2023 - Priečna /Galanta ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 432,00 € 01.07.2023 06.07.2023 Faktúra
DFB0238/23 Elektrina od 1.7.2023-31.7.2023 Priečna ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 94,43 € 01.07.2023 12.07.2023 Faktúra
DFB0237/23 Elektrina za obdobie 1.7.2023-31.7.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 171,48 € 01.07.2023 12.07.2023 Faktúra
DFB0249/23 Magio Televízia a služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 56,33 € 01.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0224/23 Za dodaný tovar z 27.6.2023-30.6.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 75,56 € 30.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFB0231/23 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 6/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0232/23 Tovar podľa zoznamu - potraviny z 26.6.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 106,81 € 30.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0233/23 pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 36,50 € 30.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0235/23 Za dodanie výrobkov - od 1.6.2023-30.6.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 241,90 € 30.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0243/23 vodné a stočné Priečna od 1.4.2023-30.6.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 ZVAK 36550949 230,86 € 30.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFB0242/23 vodné a stočné Krásna 1083 1.4.2023-30.6.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 ZVAK 36550949 425,44 € 30.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFB0250/23 Elektrina vyúčtovania Krásna 1083 za obdobie od 1.6.2023-30.6.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 134,22 € 30.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0223/23 Kanister na vodu 10l skladací Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. 31633986 39,50 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFB0221/23 Odborná prehliadka HZ Dhollandia S.n. 17091277 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MS Car-tech s.r.o. 44386621 110,96 € 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFB0220/23 Mrazená zelenina - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 45,65 € 27.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0215/23 Za dodaný tovar z 20.6.2023-23.6.2023 - mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 151,22 € 23.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFB0219/23 Potraviny - mrazený tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 25,33 € 23.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0217/23 Supervízia skupinová a individuálna vykonaná 21.6.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 191,00 € 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra