Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0304/23 Plyn za mesiac 1.9.2023-30.9.2023 Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 1 673,00 € 01.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0303/23 Plyn za obdobie 1.9.2023-30.9.2023 Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 40,00 € 01.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0317/23 Telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2023-31.08.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 56,09 € 01.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFB0374/23 za obdobie 1.9.2023-30.9.2023 - Priečna ŠZ/Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 432,00 € 01.09.2023 02.11.2023 Faktúra
DFB0307/23 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 8/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0313/23 Elektrina za obdobie 1.8.2023-31.8.2023 Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 152,18 € 31.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0297/23 Za stravu za mesiac August 5.8.2023-27.8.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 184,00 € 31.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0322/23 Za dodaný tovar z 15.8.2023 až do 31.8.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 165,60 € 31.08.2023 22.09.2023 Faktúra
DFB0321/23 Dodané výrobky od 1.8.2023-31.8.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 227,19 € 31.08.2023 22.09.2023 Faktúra
DFB0316/23 Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.8.2023-31.8.2023 - preplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 -58,10 € 31.08.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0309/23 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 189,35 € 30.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0296/23 Satelit štandard 1.9.2023-30.9.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 22,90 € 22.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0308/23 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 358,44 € 21.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0294/23 pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 29,60 € 16.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFB0292/23 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 560,64 € 15.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFB0293/23 pneumatiky na fúrik Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Pro-Tech Shop, s. r. o. 52566269 14,20 € 15.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFB0289/23 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 176,76 € 14.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFB0291/23 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BANCHEM,s.r.o. 36227901 119,52 € 14.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFB0290/23 Dymo Letra Tag 12mm páska čierna tlač/žltý plastový podklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 12,00 € 11.08.2023 16.08.2023 Faktúra
17/2023 Objednávame si u Vás 2 ks pneumatík na fúrik a vozík 4.10/3.50-4 s dušou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Pro-Tech Shop, s. r. o. 52566269 0,00 € 10.08.2023 11.08.2023 Objednávka