DFB0146/23 |
Plyn za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 Priečna 1102, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
432,00 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/23 |
Plyn za obdobie 1.5.2023-31.5.2023 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,24 € |
01.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/23 |
podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/23 |
Elektrina za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Krásna DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
150,12 € |
30.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/23 |
Vyúčtovanie - oprava za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-54,33 € |
30.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/23 |
Za dodané výrobky od 3.4.2023-29.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
212,52 € |
29.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/23 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
70,70 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
29,60 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/23 |
kancelarske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
26,63 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/23 |
Tatami podlaha na šport |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Patrik Jurovčík |
53000854 |
|
48,80 € |
25.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
312,36 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
286,00 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
09/2023 |
Objednávame si u vás 2x podložku na cvičenie v celkovej hodnote 45,80 EUR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Patrik Jurovčík |
53000854 |
|
0,00 € |
24.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0136/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
46,73 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/23 |
Dodaný tovar od 18.4.2023 - 24.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
170,49 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/23 |
Satelit Štandard za mesiac 1.5.2023-31.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
22,90 € |
20.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/23 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
28,20 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
68,90 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/23 |
za dodaný tovar od 12.4.2023-14.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
120,07 € |
14.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |