Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0146/23 Plyn za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 Priečna 1102, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 432,00 € 01.05.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB0145/23 Plyn za obdobie 1.5.2023-31.5.2023 Bratislavská 73, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 765,00 € 01.05.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB0166/23 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 56,24 € 01.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0144/23 podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 4/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB0167/23 Elektrina za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Krásna DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 150,12 € 30.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0163/23 Vyúčtovanie - oprava za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 -54,33 € 30.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DFB0150/23 Za dodané výrobky od 3.4.2023-29.4.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 212,52 € 29.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB0140/23 Mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 70,70 € 27.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0142/23 pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 29,60 € 27.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0141/23 kancelarske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 TIMI-INTO s.r.o. 36226289 26,63 € 26.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0139/23 Tatami podlaha na šport Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Patrik Jurovčík 53000854 48,80 € 25.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFB0138/23 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 312,36 € 25.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0137/23 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 286,00 € 25.04.2023 03.05.2023 Faktúra
09/2023 Objednávame si u vás 2x podložku na cvičenie v celkovej hodnote 45,80 EUR Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Patrik Jurovčík 53000854 0,00 € 24.04.2023 25.04.2023 Objednávka
DFB0136/23 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 46,73 € 24.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0134/23 Dodaný tovar od 18.4.2023 - 24.4.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 170,49 € 21.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFB0156/23 Satelit Štandard za mesiac 1.5.2023-31.5.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI Slovakia 35701722 22,90 € 20.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB0135/23 Pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 28,20 € 18.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFB0132/23 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 68,90 € 17.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0130/23 za dodaný tovar od 12.4.2023-14.4.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 120,07 € 14.04.2023 27.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »