Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0110/25 Montáž strešných roliet v počte 12ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Milan Petrák 53264941 120,00 € 04.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0100/25 Za užívanie IS Cygnus SK za (4-6/2025) pobytová starostlivosť a stravovacia prevádzka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 219,51 € 03.04.2025 10.04.2025 Faktúra
18/2025 Objednávame si u Vás servis hydraulického zariadenia na vozidle Citroen v sume 150,- Eur. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MS Car-tech s.r.o. 44386621 0,00 € 02.04.2025 02.04.2025 Objednávka
DFB0099/25 Za dodanú stravu - príjem na sklad za mesiac Marec 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 244,00 € 02.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0098/25 Dodané výrobky od 1.3.2025 - 31.3.2025 - tovar na sklad - potraviny - pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 281,69 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0095/25 BOZP a OPP na základe zmluvy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 98,40 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0096/25 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 471,95 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0097/25 Elektrina za obdobie 1.4.2025-30.4.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 561,24 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0094/25 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 3/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0092/25 pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VT services s.r.o. 50994077 130,60 € 28.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0093/25 Dodaný tovar z 25.3.2025 č.d. 81/2025 a z 28.3.2025 č.d. 89/2025 - na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 123,45 € 28.03.2025 01.04.2025 Faktúra
19/2025 Objednávame si u Vás, montáž strešných roliet Velux v počte 12 ks, predpokladaná cena 120,- EUR s DPH. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Milan Petrák 53264941 0,00 € 28.03.2025 02.04.2025 Objednávka
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 1/2025/DSSGa) Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu zo dňa 18.12.2024, č.Zmluvy: MVMCEESK00358G2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o 50060872 0,00 € 26.03.2025 27.03.2025 01.04.2025 26.03.2025 Mgr. Veronika Fazekas riaditeľka DSS Zmluva
Zmluva č. 11/2025/DSSGa Zmluva o združenej dodávke plynu č.MVMCEESK00029G2025 zo dňa 26.03.2025 - MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o 50060872 21 321,00 € 26.03.2025 28.03.2025 01.01.2026 27.03.2025 Veronika Fazekas riaditeľka DSS Zmluva
DFB0091/25 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 459,21 € 26.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0090/25 Sirup dia - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 15,40 € 24.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0086/25 za dodaný tovar z 18.3.2025 č.d.74/2025 a z 21.3.2025 č.d.78/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 195,48 € 21.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0087/25 Mrazená zelenina - na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 12,89 € 21.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0089/25 Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 50,10 € 18.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFK0005/25 Na základe zmluvy "Prestavba objektu kaderníctvo" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 YUKO spol. s r.o 31439926 16 573,60 € 18.03.2025 27.03.2025 Faktúra