Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
62/2024 Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení, a TZ -nové tepelné čerpadlá a zaškolenie obsluhy na ulici Krásna 1083/31, Galanta. Predpokladaná hodnota 634,- EUR s DPH Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 18.11.2024 18.11.2024 Objednávka
DFB0386/24 CRP testovací zdroj a balík na základe zmluvy 13.11.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 ALLMEDICAL s.r.o. 36687162 1 173,04 € 18.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB0384/24 Tovar podľa zoznamu - potraviny a učebné pomôcky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 577,75 € 12.11.2024 20.11.2024 Faktúra
60/2024 Objednávame si u Vás čistenie a servis komína pred začiatkom vykurovania na adrese Bratislavská 73/34,Galanta, dňa 14.11.2024 o 08:00 hod. predpokladaná celková cena 26,- EUR. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. 47192763 0,00 € 11.11.2024 11.11.2024 Objednávka
61/2024 Objednávame si u Vás výkon stavebného dozoru na objekt Kaderníctvo, ul. Bratislavská 73/34, Galanta v celkovej cene 1620,- EUR a na objekt Cukráreň, ul. Bratislavská 87/8, Galanta v celkovej cene 4560,- EUR, spolu celková cena 6180,- EUR . Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 RL DozStav s. r. o. 55743838 0,00 € 11.11.2024 11.11.2024 Objednávka
DFB0383/24 Internet S od 1.11.2024-30.11.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN, a.s. 35680202 10,99 € 11.11.2024 20.11.2024 Faktúra
59/2024 Objednávame si u Vás servis pred vykurovaním a spustenie kotla zn. Protherm na ulici Bratislavská 73/34, Galanta. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Peter Lipovský ml. - LIPOGAS 47427230 0,00 € 08.11.2024 08.11.2024 Objednávka
DFB0381/24 Mrazená zelenina - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 47,35 € 08.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0382/24 Za dodaný tovar z 5.11.2024 č.d.308/2024, z 8.11.2024 č.d.314/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 132,50 € 08.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0380/24 Mobilné služby za obdobie od 1.10.2024-31.10.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 47259116 157,03 € 07.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0375/24 Microsoft 365 pre rodiny pre 6 používateľov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Datacomp s.r.o. 36212466 73,80 € 06.11.2024 07.11.2024 Faktúra
DFB0379/24 Revízie EZ - elektrickej inštalácie a bleskozvodov v DSS na ulicis Krásna a Priečna 1026 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 936,00 € 06.11.2024 14.11.2024 Faktúra
58/2024 Objednávame si u Vás licenciu pre 6 používateľov od Microsoft 365 pre rodiny + doručenie kuriérom spolu 73,80 EUR Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Datacomp s.r.o. 36212466 0,00 € 05.11.2024 05.11.2024 Objednávka
DFB0374/24 Internet S za obdobie 01.11.2024-30.11.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 04.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0373/24 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 268,55 € 04.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0372/24 BOZP a OPP za obdobie 10/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 96,00 € 04.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0369/24 Telekom za obdobie od 01.10.2024-31.10.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,91 € 01.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0366/24 Plyn za obdobie od 1.11.2024 - 30.11.2024 Krásna, Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 686,98 € 01.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0365/24 Elektrina za obdobie od 1.11.2024-30.11.2024 Bratislavská 34,Bratislavská 8, Krásna, Priečná Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 271,09 € 01.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0371/24 Plyn za obdobie 1.11.2024-3.11.2024 Bratislavská 87/8, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 9,00 € 01.11.2024 14.11.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »