DFB0132/25 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
119,30 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025 |
Objednávame si u Vás kurz prvej pomoci pre 30 osôb, predpokladaná cena 690,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RESCUE ACADEMY s.r.o. |
44823657 |
|
0,00 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0130/25 |
Za dodaný tovar z 23.4.2025 č.d.110/2025 a z 25.4.2025 č.d.114/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
76,71 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/25 |
Ant. Out door 5G a Wi-fi router zyxel - Kaderníctvo ŠZ na Bratislavskej |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
336,00 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
39,28 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
352,29 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/25 |
Za dodaný tovar dod.list č. 106 zo dňa 15.04.25 a dod.list č. 109/25 zo dňa 17.04.25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
229,16 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/25 |
Ročná podpora 2025 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/25 |
Tovar potraviny podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
55,43 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/25 |
Za potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 14.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
392,11 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/25 |
Konferencia Cestou k stálosti - 4 osoby v dňoch 27.03.2025 a 04.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
880,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/25 |
Vodné, stočné od 01.01.25 do 31.03.25 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
270,43 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/25 |
Čistenie zvyšných 2 vetiev kanalizacie ul. Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zuzana Ostrožanská |
47203650 |
|
248,46 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/25 |
Za dodaný tovar z 8.4.2025 č.d.99/2025 a z 11.4.2025 č.d.102/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
143,77 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/25 |
Servisné a revízne činnosti za mesiac 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
358,05 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/25 |
Plyn za obdobie od 1.3.2025 - 31.3.2025 - Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
190,50 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/25 |
Plyn za obdobie od 1.3.2025 - 31.3.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
33,03 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/25 |
Plyn za obdobie od 1.3.2025 - 31.3.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 152,21 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/25 |
Plyn za obdobie od 1.3.2025 - 31.3.2025 - Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
234,47 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |