Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
31/2025 Objednávame si u Vás servis klimatizačných zariadení na ulici Krásna 1083 a Priečna 1102. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 NM Building Marek Németh 54349664 0,00 € 26.06.2025 26.06.2025 Objednávka
30/2025 Objednávame si u Vás servis zdvíhacieho zariadenia na vozidle Citroen Jumper, ŠPZ GA484FD. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MS Car-tech s.r.o. 44386621 0,00 € 26.06.2025 26.06.2025 Objednávka
DFB0197/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 17.06.2025 a 20.06.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 69,82 € 20.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0196/25 Servis vozidla Citroen Jumper - výmena oleja a filtra. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Jaki Servis s.r.o. 47463449 120,00 € 19.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0194/25 Skrinka na defibrilátor, stoličky drev.masív - DSS Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MOMENT GROUP s.r.o 36227102 1 052,01 € 17.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFB0193/25 Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 16.06.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 372,72 € 17.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFB0192/25 Za montáž a demontáž zásuviek Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Viktor Bahík - VB ELEKTRO 52816991 50,00 € 16.06.2025 20.06.2025 Faktúra
29/2025 Objednávame si u Vás výmenu motorového oleja + filter na vozidle Citroen Jumper. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Jaki Servis s.r.o. 47463449 0,00 € 13.06.2025 13.06.2025 Objednávka
DFB0191/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 13.06.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 107,90 € 13.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0195/25 Mzdové účtovníctvo a personalistika profi PLUS - online knižnica Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Verlag Dashofer 35730129 310,58 € 12.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0190/25 Servisný zásah - tlačiareň EPSON L62 T04D1 + prepravné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 RM tes, s.r.o. 31415237 111,07 € 12.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0189/25 Dodanie a montáž bezpečnostných fólií na okná - Bratislavská 87/8 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Vladimír Tomčányi - A B 30954771 1 070,00 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0187/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 06.06.2025 a 10.06.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 116,47 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0188/25 Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 09.06.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 73,81 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0186/25 Internet za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 - Krásna 1083, Priečna 1102 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN, a.s. 35680202 22,53 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra
28/2025 Objednávame si u Vás služby-príprava na internet a inštaláciu alarmu,kabeláž, inštalácia seriliLight ŠZ- Galanta ul. Bratislavská 87/8. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 RM tes, s.r.o. 31415237 0,00 € 09.06.2025 11.06.2025 Objednávka
DFB0185/25 Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 vyúčtovacia faktúra Krásna, Priečna, Bratislavská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 -50,73 € 09.06.2025 18.06.2025 Faktúra
27/2025 Objednávame si u Vás dodanie a montáž 4 ks práškových hasiacich prístrojov, a 6kg, umiestnenie Galanta, Bratislavská 87/8 a 73/34. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PROFIS spol.s.r.o. 34103201 0,00 € 06.06.2025 06.06.2025 Objednávka
DFB0180/25 Mobilné služby za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 47259116 192,79 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0177/25 Tovar - toner do tlačiarne Brother a HP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DRUCKER s.r.o. 44925417 192,50 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra