DFB0110/22 |
mobilné hovory za obdobie 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
42,00 € |
01.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/22 |
plyn za obdobie 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 100,00 € |
01.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/22 |
energia za obdobie 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/22 |
energia za obdobie 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/22 |
vodné za obdobie 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
51,24 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/22 |
energia za obdobie 6/2022 doplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
40,44 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/22 |
obedy za jún 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
300,30 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/22 |
potraviny 3.dek. jún 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
78,23 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/22 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie 6/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
199,19 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/22 |
orange TV na obdobie 6/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,10 € |
29.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/22 |
konzultačný webinár - testovanie ISSoS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SocioFórum |
42263000 |
|
40,00 € |
20.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/22 |
čistiace prostriedky rena, wc tip |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
41,76 € |
13.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/22 |
potraviny 1.dek. jún 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
125,90 € |
10.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/22 |
zber a zneškodňovanie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
60,30 € |
08.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/22 |
spomienkové darčeky 30-výročie založenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Vladimír Braniš - IBRANIS |
46308831 |
|
329,90 € |
03.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/22 |
plyn za obdobie 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 100,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/22 |
hovory pevná linka za obdobie 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,71 € |
01.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/22 |
mobilné hovory za obdobie 5/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
42,07 € |
01.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/22 |
energia za obdobie 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/22 |
energia za obdobie 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/22 |
vodné 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
47,96 € |
31.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/22 |
energia dopl. za obdobie 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
39,55 € |
31.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/22 |
obedy máj 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
273,90 € |
31.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/22 |
potraviny 4.dek. máj 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
30,69 € |
31.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/22 |
mäso, mäsové výrobky 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
142,28 € |
31.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/22 |
potraviny 3.dek. máj 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
136,25 € |
30.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/22 |
orange TV 6/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,10 € |
29.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/22 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
126,84 € |
24.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/22 |
servisné a revízne činnosti 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
23.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/22 |
seminár "Mindset-nastavenie mysle" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
300,00 € |
20.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |