Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
14/2024 Objednávame u Vás Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Cleanchem s.r.o. 53204972 17,02 € 03.07.2024 11.07.2024 Objednávka
DFB0124/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 155,55 € 20.06.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB0123/24 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 7,88 € 20.06.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB0121/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 110,98 € 18.06.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB0120/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 35,91 € 16.06.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB0118/24 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2,45 € 13.06.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB0117/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 71,73 € 13.06.2024 05.07.2024 Faktúra
12/2024 Objednávame si u Vás re - kalibráciu teplomeru s vlhkomerom a digitálneho vpichového teplomeru. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ADM s.r.o. 31561560 0,00 € 11.06.2024 11.06.2024 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
DFB0116/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 19,03 € 11.06.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB0112/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 18,40 € 09.06.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB0111/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 58,27 € 06.06.2024 Faktúra
DFB0110/24 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3,76 € 06.06.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB0106/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 32,08 € 04.06.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB0105/24 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 74,53 € 04.06.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB0104/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 38,48 € 02.06.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB0113/24 servisné a revízne činnosti 6/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 182,40 € 01.06.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB0101/24 plyn na obdobie jún 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 707,00 € 01.06.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB0103/24 energia na obdobie jún 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,88 € 01.06.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB0102/24 energia na obdobie jún 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 59,18 € 01.06.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB0119/24 vodné 5/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 53,34 € 31.05.2024 05.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »