Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0050/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 32,71 € 24.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0051/25 pekárenské výrobky 2.dek. 2/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 32,18 € 24.02.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0049/25 čistiace peny pre klientov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 50,40 € 19.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0047/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 32,83 € 19.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0048/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 3,15 € 19.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0046/25 servis a kontrola služobné auto Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 AUTOŠTÝL, a.s. 36325074 310,56 € 19.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0044/25 mrazené kuracie prsia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 81,22 € 18.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0045/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 93,60 € 18.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0043/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 27,42 € 17.02.2025 18.03.2025 Faktúra
2/2025 Objednávame u Vás servis a kontrolu služobného auta Renault Trafic v celkovej cene 310,56 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 AUTOŠTÝL, a.s. 36325074 0,00 € 14.02.2025 20.02.2025 Objednávka
3/2025 Objednávame u Vás čistiace peny pre klientov, 400ml v počte 12ks á 4,20 € a celkovej cene 50,40 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 0,00 € 13.02.2025 20.02.2025 Objednávka
DFB0042/25 servisné a revízne činnosti 1/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 13.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0040/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 18,68 € 13.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0039/25 dopl. energie vyúč. 1/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Encare, s.r.o. 52302555 11,05 € 13.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0041/25 servisné a revízne činnosti 2/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 13.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0038/25 pekárenské výrobky 1.dek. 2/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 18,08 € 12.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0035/25 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1,36 € 11.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0037/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 61,41 € 11.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0036/25 vodné 1/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 45,30 € 11.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0034/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 23,46 € 10.02.2025 10.03.2025 Faktúra