Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0176/25 pekárenské výrobky 3.dek. 6/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 34,06 € 30.06.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0170/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 60,75 € 25.06.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0169/25 pekárenské výrobky 2.dek. 6/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 32,76 € 24.06.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0165/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 150,63 € 17.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB0166/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 68,97 € 17.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB0162/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 48,17 € 16.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB0163/25 vodné za obdobie 5/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 53,11 € 16.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB0164/25 pekárenské výrobky 1.dek. 6/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 30,54 € 16.06.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0160/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 28,61 € 11.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0161/25 orange tv do 26.6.25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 38,51 € 11.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB0159/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 85,14 € 10.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0158/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 33,87 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0157/25 vyúčtovanie energia za 5/25 preplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Encare, s.r.o. 52302555 -29,67 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0156/25 servisné a revízne činnosti 6/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 05.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0155/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 12,19 € 04.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0153/25 hovory pevná linka 5/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 9,57 € 04.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0154/25 mobilné hovory za obdobie 5/25, splátka telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 59,10 € 04.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0151/25 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 6,62 € 03.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0152/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 49,75 € 03.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0150/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 18,92 € 02.06.2025 24.06.2025 Faktúra