DFB0194/25 |
pekárenské výrobky 1.dek. 7/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
25,31 € |
14.07.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/25 |
online školenie "Duševné zdravie zamestnancova a klientov" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
130,00 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025 |
Objednávame u Vás podlahovú krytinu PVC TITAN Cameo 1000/4, 20 m á 55,996 €/1m a celkovej cene 1 119,93 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HARIMO s.r.o. |
51653176 |
|
0,00 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025 |
Objednávame u Vás samolepiacu lemovku PVC 17271 béžová, 70 m á 1,393 €/1m a celkovej cene 97,51 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HARIMO s.r.o. |
51653176 |
|
0,00 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0188/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
34,82 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/25 |
vodné za obdobie 6/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
51,55 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/25 |
PVC Titan Cameo- podlahová krytina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HARIMO s.r.o. |
51653176 |
|
1 119,93 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/25 |
samolepiaca lemovka PVC béžová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HARIMO s.r.o. |
51653176 |
|
97,51 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
13,78 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 5/2025/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Lúč pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
45014710 |
|
75,00 € |
08.07.2025 |
10.07.2025 |
|
09.07.2025 |
Mgr,. Dana Mániková |
poverená riadením |
Zmluva |
DFB0186/25 |
servisné a revízne činnosti 7/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
14,62 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/25 |
hovory pevná linka 6/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,62 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/25 |
mobilné hovory za obdobie 6/25, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
59,18 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
20,59 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
10,01 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
26,54 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/25 |
odber energia 7/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
165,71 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 9/2025/DSSŠi |
Kolektívna zmluva na obdobie 01.07.2025-31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Základná organizácia SOZPZaSS pri DSS Šintava |
|
|
0,00 € |
01.07.2025 |
10.09.2025 |
|
09.09.2025 |
Mgr. Dana Mániková |
poverená riadením |
Zmluva |
DFB0174/25 |
orange tv do 26.7.25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,51 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |