Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0143/25 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 5,43 € 29.05.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0144/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 155,82 € 29.05.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0145/25 licencia IS DODS za II. štvrťrok 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 DODS SYSTEM, s. r. o. 47813709 455,20 € 29.05.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0142/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 33,57 € 28.05.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0141/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 28,79 € 26.05.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0140/25 pekárenské výrobky 2.dek. 5/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 18,04 € 22.05.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0139/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 12,68 € 21.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0137/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 157,76 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0138/25 mrazená hydina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 263,14 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0136/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 24,76 € 19.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0134/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 59,22 € 16.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0135/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 4,49 € 16.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0133/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 16,11 € 14.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0132/25 vyúčtovanie energia za 4/25 preplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Encare, s.r.o. 52302555 -23,25 € 13.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0130/25 vodné za obdobie 4/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 54,67 € 13.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0131/25 pekárenské výrobky 1.dek. 5/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 19,77 € 13.05.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0129/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 23,62 € 12.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0128/25 servisné a revízne činnosti 5/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 09.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0127/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 42,52 € 07.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0126/25 odber energia 5/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Encare, s.r.o. 52302555 165,71 € 07.05.2025 20.05.2025 Faktúra