DFB0011/24 |
orange TV do 26.2.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,59 € |
29.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Cleanchem s.r.o. |
53204972 |
|
22,96 € |
18.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/24 |
stočné za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
41,71 € |
16.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/24 |
stočné do 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
264,81 € |
16.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2024 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Cleanchem s.r.o. |
53204972 |
|
22,96 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
04/2024 |
Objednávame si u Vás potravinové výrobky na rok 2024
v celkovej predpokladanej sume 4 757,78 € s DPH.
CPV: 15000000 - 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Kaufland v.o.s. |
35790164 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
05/2024 |
Objednávame si u Vás: potravinové výrobky na rok 2024 v predpokladanej celkovej sume 1 600 € s DPH.
CPV: 15000000 - 8. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Lidl Sereď |
35793783 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
06/2024 |
Objednávame si u Vás : kuracie prsia mrazené, kuracie stehná b.k. mrazené a kuracie stehná s kosťou celé mrazené na rok 2024 v celkovej predpokladanej hodnote 1 000,- € s DPH. CPV: 15112000 - 6. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
07/2024 |
Objednávame u Vás: potravinové výrobky na rok 2024 v celkovej predpokladanej hodnote 20,- € s DPH .
CPV: 15000000 - 8. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Billa s.r.o. |
31347037 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0003/24 |
potraviny 1 dek. január 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
154,39 € |
10.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024 |
Objednávame u Vás zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov na rok 2024 v čiastke 182,40 € mesačne a celkovej cene za rok 2 188,80 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
02/2024 |
Objednávame si u Vás: mäso a mäsové výrobky
CPV: 15100000-9 na rok 2024 v predpokladanej hodnote
2 000 € s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
01/2024 |
Objednávame si u Vás : potravinové výrobky
CPV: 15800000.6 na rok 2024 v predpokladanej hodnote
4 990 € s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
0,00 € |
02.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
|
Objednávka |
DFB0009/24 |
dopl. energia 12/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
32,44 € |
01.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |