Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0033/24 zvoz a zneškodnenie nebezp.odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 31,08 € 26.02.2024 09.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 4/2024/DSSŠi Supervízny kontrakt Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Spoločnosť SOCIO s.r.o. 47692065 200,00 € 21.02.2024 31.12.2024 21.02.2024 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
DFB0029/24 online seminár k ročnému zúčt. dane Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 54,00 € 15.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0031/24 licencia informačného systému DODS marec 24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 DODS SYSTEM, s. r. o. 47813709 75,00 € 13.02.2024 12.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 2/2024/DSSŠi Dohoda o zmene licenčnej zmluvy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 0,00 € 12.02.2024 01.04.2024 21.02.2024 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 3/2024/DSSŠi Licenčná zmluva Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 1 728,00 € 12.02.2024 01.04.2024 21.02.2024 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
DFB0030/24 servisné a revízne činnosti za obdobie 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 182,40 € 12.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0027/24 potraviny 1.dek. február 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 143,62 € 12.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0026/24 online vzdelávanie "Starostlivosť o klientov s agresívnym správaním" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ADEVEC 36558117 50,00 € 09.02.2024 28.02.2024 Faktúra
09/2024 Objednávame u Vás 12 kg balenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 RM Gastro-JAZ 34153004 40,80 € 02.02.2024 17.02.2024 Objednávka
DFB0025/24 RM clean umývací 12 kg Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 RM Gastro-JAZ 34153004 40,80 € 02.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 odber plynu 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 707,00 € 01.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 energia na obdobie 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 59,18 € 01.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 energia na obdobie 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,88 € 01.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 vývoz a zneškodnenie nebezp. odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 53,88 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 odber obedov za január 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 409,50 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 vodné za obdobie 1/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 39,62 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 hovory mobilné, splátka telefón 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 58,00 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 hovory pevná linka 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,71 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 vyúčt.energie 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 38,21 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »