Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0043/23 servisné a revízne činnosti 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 201,60 € 08.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0042/23 zber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 53,88 € 08.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFB0039/23 školenie-modul stravovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 DODS SYSTEM, s. r. o. 47813709 35,00 € 06.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0033/23 plyn na obdobie marec 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 1 356,00 € 01.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0040/23 hovory pevná linka za 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 21,67 € 01.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0038/23 mobilné hovory za obdobie 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 48,19 € 01.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0034/23 orange Tv 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,59 € 01.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0036/23 energia na obdobie 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,82 € 01.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0035/23 energia na obdobie 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 59,56 € 01.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0037/23 školenie DODS-práca s rizikom u klienta v zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 DODS SYSTEM, s. r. o. 47813709 65,00 € 01.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0044/23 vodné za obdobie 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 50,29 € 28.02.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0032/23 obedy za február 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 374,40 € 28.02.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0029/23 potraviny 3.dek.2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 97,52 € 28.02.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0030/23 mäso, mäsové výrobky 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 122,59 € 28.02.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0041/23 doplatok energia 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 29,00 € 28.02.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0031/23 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Cleanchem s.r.o. 53204972 21,76 € 23.02.2023 28.03.2023 Faktúra
8/2023 Objednávame u Vás Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Cleanchem s.r.o. 53204972 21,76 € 21.02.2023 03.03.2023 Objednávka
DFB0028/23 potraviny 2.dek.2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 125,62 € 20.02.2023 28.03.2023 Faktúra
9/2023 Objednávame u Vás čistiacu penu v spreji v počte 12 ks á 3,90 €za kus a celkovej cene 46,80 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 0,00 € 13.02.2023 03.03.2023 Objednávka
DFB0025/23 čistiace peny pre klientov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 46,80 € 13.02.2023 28.03.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »