DFB0043/23 |
servisné a revízne činnosti 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
08.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/23 |
zber a zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/23 |
školenie-modul stravovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
35,00 € |
06.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/23 |
plyn na obdobie marec 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 356,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/23 |
hovory pevná linka za 2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,67 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/23 |
mobilné hovory za obdobie 2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
48,19 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/23 |
orange Tv 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,59 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/23 |
energia na obdobie 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,82 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/23 |
energia na obdobie 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,56 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/23 |
školenie DODS-práca s rizikom u klienta v zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
65,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/23 |
vodné za obdobie 2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
50,29 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/23 |
obedy za február 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
374,40 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/23 |
potraviny 3.dek.2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
97,52 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/23 |
mäso, mäsové výrobky 2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
122,59 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/23 |
doplatok energia 2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
29,00 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Cleanchem s.r.o. |
53204972 |
|
21,76 € |
23.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Cleanchem s.r.o. |
53204972 |
|
21,76 € |
21.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0028/23 |
potraviny 2.dek.2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
125,62 € |
20.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023 |
Objednávame u Vás čistiacu penu v spreji v počte 12 ks á 3,90 €za kus a celkovej cene 46,80 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0025/23 |
čistiace peny pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
46,80 € |
13.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |