Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0063/23 služby BOZP za 1. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ján Šľachtič 37695223 75,00 € 07.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0060/23 potraviny 1.dek. apríl 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 57,42 € 06.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0061/23 servisné a revízne činnosti na mesiac 4/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 201,60 € 05.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0054/23 plyn na obdobie 04/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 1 356,00 € 01.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0059/23 hovory mobilné za obdobie 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 47,00 € 01.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0058/23 hovory pevná linka za obdobie 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,98 € 01.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0056/23 energia 4/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 59,56 € 01.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0055/23 energia 4/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,82 € 01.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0065/23 vodné za obdobie 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 39,62 € 31.03.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0057/23 zber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 53,88 € 31.03.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0062/23 doplatok energia 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 35,13 € 31.03.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0053/23 obedy za obdobie marec 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 448,50 € 31.03.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0051/23 potraviny 4.dek. marec 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 21,56 € 31.03.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0052/23 mäso, mäsové výrobky za marec 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 180,07 € 31.03.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0050/23 potraviny 3.dek. marec 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 156,08 € 30.03.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0049/23 orange TV do 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,59 € 29.03.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0048/23 seminár 5P postcovidová rehabilitácia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Navzájom lepší 51564882 160,00 € 27.03.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0047/23 potraviny 2.dek. marec 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 157,37 € 20.03.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0046/23 za vyhotovenie ohlásenia o vzniku odpadu za rok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 31,08 € 15.03.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0045/23 potraviny 1.dek. marec 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 215,32 € 10.03.2023 28.03.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »