Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0080/23 servisné a revízne činnosti máj 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 201,60 € 05.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB0075/23 mrazené kuracie mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 HSH s.r.o. 31409890 154,20 € 04.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB0081/23 podložka pod klientov matychová, Kočiš Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 27,00 € 04.05.2023 29.06.2023 Faktúra
Zmluva č. 4/2023/DSSŠi Darovacia zmluva č.2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Občianske združenie 45014710 0,00 € 03.05.2023 05.05.2023 31.12.2023 04.05.2023 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
10/2023 Objednávame u Vás podložky pod klientov pre 2 klientov v počte 60 ks á 0,45 € a celkovej cene 27,00 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 0,00 € 03.05.2023 17.05.2023 Objednávka
DFB0077/23 hovory pevná linka za obdobie apríl 23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,66 € 01.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB0076/23 mobilné hovory za obdobie apríl 23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 47,08 € 01.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB0072/23 odber plyn za obdobie máj 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 1 356,00 € 01.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB0074/23 odber energia za obdobie máj 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,82 € 01.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB0073/23 odber energia za obdobie máj 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 59,56 € 01.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB0082/23 vodné za apríl 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 44,20 € 30.04.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB0079/23 doplatok energia 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 28,27 € 30.04.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB0071/23 obedy za apríl 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 378,30 € 30.04.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB0069/23 orange TV 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,59 € 29.04.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB0068/23 potraviny 3.dek. apríl 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 109,16 € 28.04.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB0070/23 mäso, mäsové výrobky za obdobie 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 82,42 € 28.04.2023 09.06.2023 Faktúra
Zmluva č. 3/2023/DSSŠi Darovacia zmluva Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Občianske združenie 45014710 0,00 € 26.04.2023 29.04.2023 31.12.2023 28.04.2023 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
DFB0067/23 webinár "Vopred vyslovené želania" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SocioFórum 42263000 40,00 € 21.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0066/23 potraviny 2.dek. apríl 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 176,02 € 20.04.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0064/23 tréningový seminár 5P "Model reziliencie a postcovidová rehabilitácia" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Navzájom lepší 51564882 720,00 € 17.04.2023 30.01.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »