Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
12/2023 Objednávame u Vás Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Cleanchem s.r.o. 53204972 23,65 € 10.07.2023 12.07.2023 Objednávka
Zmluva č. 5/2023/DSSŠi Darovacia zmluva č.3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Občianske združenie 45014710 0,00 € 10.07.2023 14.07.2023 31.12.2023 13.07.2023 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
DFB0114/23 potraviny 1.dek. júl 23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 139,46 € 10.07.2023 11.08.2023 Faktúra
DFB0118/23 servisné a revízne činnosti za 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 201,60 € 07.07.2023 11.08.2023 Faktúra
DFB0126/23 odber kuchynských obedov za 1. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ecol Trade, s.r.o. 45956839 57,60 € 07.07.2023 26.08.2023 Faktúra
DFB0115/23 zvoz a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 53,88 € 04.07.2023 11.08.2023 Faktúra
DFB0109/23 plyn na obdobie 7/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 1 356,00 € 01.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFB0113/23 hovory pevná linka za obdobie 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 21,16 € 01.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFB0112/23 hovory mobilné za obdobie 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 47,14 € 01.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFB0111/23 energia na obdobie 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,82 € 01.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFB0110/23 energia na obdobie 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 59,56 € 01.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFB0108/23 obedy za obdobie jún 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 374,40 € 30.06.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0105/23 potraviny 3.dek. jún 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 109,29 € 30.06.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0107/23 mäso, mäsové výrobky za jún 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 144,60 € 30.06.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0119/23 vodné za jún 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 54,86 € 30.06.2023 11.08.2023 Faktúra
DFB0116/23 doplatok energia 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 32,44 € 30.06.2023 11.08.2023 Faktúra
DFB0106/23 orange TV do 26.7. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,59 € 29.06.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0104/23 školenie dokumentácia GDPR v roku 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Poradca podnikateľa 31592503 72,00 € 27.06.2023 Faktúra
DFB0103/23 potraviny 2.dek jún 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 123,31 € 20.06.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0099/23 potraviny 1.dek.jún 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 132,18 € 09.06.2023 29.06.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »