Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0084/22 potraviny 3.dek. máj 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 136,25 € 30.05.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0085/22 orange TV 6/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 31,10 € 29.05.2022 08.07.2022 Faktúra
14/2022 Objednávame si u Vás: kuracie rezne mrazené 10kg, kuracie stehná s kosťou mrazené 20kg v celkovej sume 126,84 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 HSH s.r.o. 31409890 126,84 € 24.05.2022 24.05.2022 Objednávka
DFB0083/22 mrazené kuracie mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 HSH s.r.o. 31409890 126,84 € 24.05.2022 30.06.2022 Faktúra
DFB0082/22 servisné a revízne činnosti 5/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 165,60 € 23.05.2022 30.06.2022 Faktúra
DFB0081/22 seminár "Mindset-nastavenie mysle" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci 34558641 300,00 € 20.05.2022 30.06.2022 Faktúra
DFB0080/22 potraviny 2.dek. máj 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 132,79 € 20.05.2022 30.06.2022 Faktúra
DFB0079/22 kalibrácia teplomerov, vlhkomer Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ADM s.r.o. 31561560 102,59 € 18.05.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0078/22 potraviny 1.dek. máj 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 129,36 € 11.05.2022 30.06.2022 Faktúra
13/2022 Objednávame u Vás: - odznak 56 mm v počte 80ks á 0,60€, farebné hrnčeky 24 ks á 4,50 €,biele hrnčeky 20ks á 4,00 €, hrnček malý 20 ks á 4,50 €, poštovné a balné v cene 3,90 €. Tovar v celkovej cene 329,90 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Vladimír Braniš - IBRANIS 46308831 0,00 € 10.05.2022 11.05.2022 Objednávka
DFB0075/22 zber a zneškodnenie nebezp. odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 59,70 € 06.05.2022 31.05.2022 Faktúra
12/2022 Objednávame u Vás: Kalibrácia teploty v 3 bodoch (TE 301033) .......... 27,50 EUR s DPH Nová batéria CR 2032 pre teplomer TE 301033 ... 1,20 EUR s DPH VL 305002 – digitálny vlhkomer s teplomerom ............. 26,40 EUR s DPH 1x kalibrácia vlhkosti a tepl Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ADM s.r.o. 31561560 0,00 € 05.05.2022 06.05.2022 Objednávka
DFB0071/22 plyn na obdobie 5/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 1 100,00 € 01.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0074/22 hovory pevná linka za obdobie 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,89 € 01.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0073/22 mobilné hovory za obdobie 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 40,00 € 01.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0070/22 energia na obdobie 5/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 61,55 € 01.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0069/22 energia na obdobie 5/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 69,60 € 01.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0077/22 vodné za obdobie 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 40,19 € 30.04.2022 Faktúra
DFB0076/22 doplatok energia za 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,89 € 30.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0068/22 obedy za obdobie apríl 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 547,80 € 30.04.2022 31.05.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »