Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0107/22 mäso, mäsové výrobky za obdobie 6/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 199,19 € 30.06.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0105/22 orange TV na obdobie 6/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 31,10 € 29.06.2022 09.08.2022 Faktúra
Zmluva č. 4/2022/DSSŠi Supervízny kontrakt Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Spoločnosť SOCIO s.r.o. 47692065 300,00 € 21.06.2022 22.06.2022 31.12.2022 21.06.2022 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
DFB0101/22 konzultačný webinár - testovanie ISSoS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SocioFórum 42263000 40,00 € 20.06.2022 08.07.2022 Faktúra
16/2022 Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu objektu DSS v celkovej cene 170,00 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Milan Psota DDP 32339461 0,00 € 16.06.2022 22.06.2022 Objednávka
DFB0099/22 čistiace prostriedky rena, wc tip Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ANEX - Slovakia, s.r.o. 51708515 41,76 € 13.06.2022 08.07.2022 Faktúra
15/2022 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v celkovej hodnote 41,76 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ANEX - Slovakia, s.r.o. 51708515 41,76 € 10.06.2022 22.06.2022 Objednávka
DFB0096/22 potraviny 1.dek. jún 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 125,90 € 10.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0098/22 zber a zneškodňovanie nebezp.odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 60,30 € 08.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0093/22 spomienkové darčeky 30-výročie založenia DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Vladimír Braniš - IBRANIS 46308831 329,90 € 03.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0091/22 plyn za obdobie 6/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 1 100,00 € 01.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0094/22 hovory pevná linka za obdobie 5/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,71 € 01.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0092/22 mobilné hovory za obdobie 5/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 42,07 € 01.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0090/22 energia za obdobie 6/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 61,55 € 01.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0089/22 energia za obdobie 6/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 69,60 € 01.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0097/22 vodné 5/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 47,96 € 31.05.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0095/22 energia dopl. za obdobie 5/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 39,55 € 31.05.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0088/22 obedy máj 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 273,90 € 31.05.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0086/22 potraviny 4.dek. máj 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 30,69 € 31.05.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0087/22 mäso, mäsové výrobky 5/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 142,28 € 31.05.2022 08.07.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »