Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
32/2022 Objednávame si u Vás: kuracie stehná s kosťou mrazené 10kg, kuracie stehná b. k. 10kg v celkovej hodnote 88,32 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 HSH s.r.o. 31409890 88,32 € 07.11.2022 11.11.2022 Objednávka
DFB0188/22 zmluvné vedenie evidencie odpadov na rok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 279,30 € 07.11.2022 03.12.2022 Faktúra
DFB0187/22 služby BOZP za 3. štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ján Šľachtič 37695223 75,00 € 07.11.2022 03.12.2022 Faktúra
31/2022 Objednávame u Vás pracovné odevy a obuv podľa výberu v celkovej cene 722,76 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 IP trade s.r.o. 46288244 0,00 € 02.11.2022 09.11.2022 Objednávka
DFB0183/22 plyn november 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 2 000,00 € 01.11.2022 03.12.2022 Faktúra
DFB0189/22 hovory pevná linka za obdobie 10/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,71 € 01.11.2022 03.12.2022 Faktúra
DFB0184/22 mobilné hovory za obdobie 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 47,28 € 01.11.2022 03.12.2022 Faktúra
DFB0182/22 energia november 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 69,60 € 01.11.2022 03.12.2022 Faktúra
DFB0181/22 energia november 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 61,55 € 01.11.2022 03.12.2022 Faktúra
DFB0194/22 vodné za obdobie 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 37,85 € 31.10.2022 03.12.2022 Faktúra
DFB0180/22 obedy za obdobie október 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 382,80 € 31.10.2022 03.12.2022 Faktúra
DFB0177/22 potraviny 4.dek. október 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 40,57 € 31.10.2022 03.12.2022 Faktúra
DFB0178/22 mäso, mäsové výrobky 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 105,18 € 31.10.2022 03.12.2022 Faktúra
DFB0191/22 doplatok energia za obdobie 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 34,21 € 31.10.2022 03.12.2022 Faktúra
DFB0176/22 orange Tv za obdobie 9,10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 67,18 € 29.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB0199/22 zber a zneškodnenie odpadov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 3,00 € 27.10.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB0175/22 drogéria-rena, wc tip Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ANEX - Slovakia, s.r.o. 51708515 49,14 € 27.10.2022 03.12.2022 Faktúra
27/2022 Objednávame u Vás Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ANEX - Slovakia, s.r.o. 51708515 49,14 € 26.10.2022 09.11.2022 Objednávka
DFB0174/22 potraviny 3.dek. október 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 104,96 € 25.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB0179/22 odborný mesačník PaM bez chýb pokút a penále na rok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Poradca s. r. o. 36371271 48,00 € 25.10.2022 03.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »