32/2022 |
Objednávame si u Vás: kuracie stehná s kosťou mrazené 10kg, kuracie stehná b. k. 10kg v celkovej hodnote 88,32 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
88,32 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0188/22 |
zmluvné vedenie evidencie odpadov na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
279,30 € |
07.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/22 |
služby BOZP za 3. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
07.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022 |
Objednávame u Vás pracovné odevy a obuv podľa výberu v celkovej cene 722,76 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
IP trade s.r.o. |
46288244 |
|
0,00 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0183/22 |
plyn november 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
2 000,00 € |
01.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/22 |
hovory pevná linka za obdobie 10/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,71 € |
01.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/22 |
mobilné hovory za obdobie 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,28 € |
01.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/22 |
energia november 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/22 |
energia november 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/22 |
vodné za obdobie 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
37,85 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/22 |
obedy za obdobie október 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
382,80 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/22 |
potraviny 4.dek. október 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
40,57 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/22 |
mäso, mäsové výrobky 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
105,18 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/22 |
doplatok energia za obdobie 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
34,21 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/22 |
orange Tv za obdobie 9,10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
67,18 € |
29.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/22 |
zber a zneškodnenie odpadov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
3,00 € |
27.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/22 |
drogéria-rena, wc tip |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
49,14 € |
27.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
49,14 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0174/22 |
potraviny 3.dek. október 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
104,96 € |
25.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/22 |
odborný mesačník PaM bez chýb pokút a penále na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
|
48,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |