DFB0024/22 |
vyúč.1/22 energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
40,46 € |
31.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/22 |
potraviny 4.dek. január 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
77,62 € |
31.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/22 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie 1/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
106,43 € |
31.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/22 |
orange TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,20 € |
29.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/22 |
potraviny 3.dek. január 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
160,43 € |
28.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/22 |
online seminár PAM 37.00 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Solitea VEMA |
36237337 |
|
60,00 € |
27.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/22 |
stočné za obdobie II. polrok 21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
176,70 € |
27.01.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 1/2022/DSSŠi |
Kolektívna zmluva na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Základná organizácia SOZPZaSS pri DSS Šintava |
|
|
0,00 € |
26.01.2022 |
27.01.2022 |
28.02.2023 |
26.01.2022 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0012/22 |
servisné a revízne činnosti 01/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
26.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 2/2022/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.1/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Občianske združenie |
45014710 |
|
172,80 € |
25.01.2022 |
27.01.2022 |
31.01.2022 |
26.01.2022 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0006/22 |
potraviny 2dek. január 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
222,61 € |
20.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/22 |
pás k zdvíhaciemu zariadenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
129,00 € |
19.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022 |
Objednávame u Vás pás k vzpriamovaciemu zariadeniu RP 893 v počte 1 ks a celkovej cene 129,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
0,00 € |
17.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022 |
Objednávame u Vás zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov na rok 2022 v čiastke 165,60 € mesačne a celkovej cene 1 987,20 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
14.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0004/22 |
plyn za obdobie január 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 488,00 € |
12.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/22 |
doplatok Finančný spravodajca |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
12,05 € |
12.01.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/22 |
potraviny 1.dek. január 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
62,34 € |
10.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022 |
Objednávame u Vás: mäso a mäsové výrobky na rok 2022 v predpokladanej výške 2 000,- € s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
07.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022 |
Objednávame si u Vás: potravinové výrobky na rok 2022 v predpokladanej výške 4 980, € s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
0,00 € |
01.01.2022 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0003/22 |
energia za obdobie január 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |