Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0235/22 vyúčt.plynu 12/22 - nedopl. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 2 015,48 € 31.12.2022 15.02.2023 Faktúra
DFB0233/22 zvoz a zneškodnenie odpadu 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 53,70 € 31.12.2022 15.02.2023 Faktúra
DFB0230/22 obedy 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 419,10 € 31.12.2022 15.02.2023 Faktúra
DFB0236/22 poskytovanie služieb BOZP za obdobie 4.štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ján Šľachtič 37695223 75,00 € 31.12.2022 15.02.2023 Faktúra
DFB0232/22 vodné za obdobie 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 32,24 € 31.12.2022 15.02.2023 Faktúra
DFB0234/22 dopl. energia za obdobie 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 33,76 € 31.12.2022 15.02.2023 Faktúra
DFB0231/22 hovory pevná linka za obdobie 12/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 22,10 € 31.12.2022 15.02.2023 Faktúra
DFB0229/22 mobilné hovory za obdobie 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 47,00 € 31.12.2022 15.02.2023 Faktúra
DFB0227/22 potraviny 3.dek. december 22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 17,26 € 29.12.2022 15.02.2023 Faktúra
DFB0228/22 orange TV 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,59 € 29.12.2022 30.01.2024 Faktúra
Zmluva č. 11/2022/DSSŠi Zmluva o poskytnutí služby hromadného stravovania Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Roman Matuška - ŠPORTCLUB 34254189 4 820,00 € 21.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 21.12.2022 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
DFB0223/22 popl. za vystavenie faktúry za plyn mimo cyklu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 18,00 € 21.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB0226/22 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 M.I.Papier Ivančík 35201142 119,45 € 21.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB0225/22 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 M.I.Papier Ivančík 35201142 377,90 € 21.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB0224/22 tonery, náplň HP čierna. faarebná Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Gobyus 36278271 108,30 € 21.12.2022 28.12.2022 Faktúra
37/2022 Objednávame si u Vás: kancelársky materiál podľa vlastného výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 M.I.Papier Ivančík 35201142 0,00 € 20.12.2022 20.12.2022 Objednávka
38/2022 Objednávame si u Vás: čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 M.I.Papier Ivančík 35201142 0,00 € 20.12.2022 20.12.2022 Objednávka
39/2022 Objednávame u Vás Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Gobyus 36278271 108,30 € 20.12.2022 21.12.2022 Objednávka
DFB0222/22 terminál D1, DODS ID1 karty Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 DODS SYSTEM, s. r. o. 47813709 923,30 € 20.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB0220/22 potraviny 1.dek. december 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 99,91 € 20.12.2022 28.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »