Faktúra č. DFB0223/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
  • IČO: 34000992
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0223/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Prezutie pneumatík pre Škoda Rapid SE490CJ
  • Dátum doručenia: 09.04.2025
  • Celková hodnota: 113,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0069/25
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť