Faktúra č. DFS0002/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď
  • IČO: 30996678
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0002/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup sady uterák+osuška - pre zamestnancov zo SF
  • Dátum doručenia: 24.11.2025
  • Celková hodnota: 894,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2217/25
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť