Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB260637/26 Doména Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 WebSupport s. r. o. 36421928 21,40 € 26.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260642/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Dušan Halada 41152735 244,50 € 26.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260640/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 396,72 € 26.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260639/26 Nákup-zdravotnícke pomôcky-bandáže , náplaste, očná sprcha , krém na ruky Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Scandi s.r.o. 36642983 261,65 € 26.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260638/26 Nákup vody pí do dávkovačov Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 27,12 € 26.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260636/26 Strava pre HCP na SK pre 45 osôb Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Maroš Nemeček ml. 48110663 449,82 € 24.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260635/26 Školenie- akreditovaný kurz prvej pomoci Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 RESCUE ACADEMY s.r.o. 44823657 744,00 € 23.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260634/26 Nákup materialu- menu boxy a misky na polievku Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 B-commerce, s. r. o. 52424812 179,92 € 22.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DF-34/26 Nákup hygienických potrieb pre klientov Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 44 ENTERPRISE, s. r. o. 45886946 382,50 € 22.06.2026 06.07.2026 Faktúra
DF-35/26 Nákup hygienických potrieb pre klientov Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 LIA affari 48108634 76,45 € 22.06.2026 06.07.2026 Faktúra
DF-36/26 Nákup hygienických potrieb pre klientov- odd. B Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 LIA affari 48108634 265,50 € 22.06.2026 06.07.2026 Faktúra
DF-37/26 Nákup hygienických potrieb pre klientov- D Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 LIA affari 48108634 188,50 € 22.06.2026 06.07.2026 Faktúra
DF-38/26 Nákup hygienických potrieb pre klientov- C Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 LIA affari 48108634 327,90 € 22.06.2026 06.07.2026 Faktúra
DF-33/26 Pedikúra klienti Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Henrieta Nyesová - RELAX PEDIKÉRSKY SALÓN 54065241 456,00 € 22.06.2026 06.07.2026 Faktúra
DFB260633/26 Nákup -čistiace potreby a kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 781,21 € 18.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260629/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 78,54 € 17.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260630/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 886,72 € 17.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260631/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 397,07 € 17.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260632/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 2 079,39 € 17.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260626/26 Oprava umývačky- Šintava Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 208,88 € 17.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260625/26 Telefónne poplatky 05/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 214,67 € 17.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260624/26 Služba -dodanie adaptéru k mobilnému zdviháku Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Slovcare 46520261 180,00 € 16.06.2026 13.07.2026 Faktúra
DFB260620/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 464,66 € 15.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260617/26 Servis hygienických služieb 06/26 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 150,80 € 12.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260618/26 Stavebné práce - demontáž vstupnej recepcie Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 GomboStav 46756035 1 623,60 € 12.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260619/26 Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Smart Market s. r. o. 56246951 365,31 € 12.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260615/26 Nákup čistiacich potrieb Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 SACSLAB s. r. o. 56157169 876,53 € 11.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260616/26 Vyúčtovanie elektriny 05/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 14,35 € 11.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260603/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 314,24 € 10.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB260605/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 57,48 € 10.06.2026 02.07.2026 Faktúra