DFB0313/23 |
Riešeni problému s internetovým pripojením |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Sokrates systems |
51234122 |
|
591,91 € |
26.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/23 |
Nákup materiálu sieť proti hmyzu a vert. žalúzie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KKR |
36255122 |
|
181,48 € |
26.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0309/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
47,04 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
304,13 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
648,04 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/23 |
Nákup dosky -plagáty |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
185,27 € |
24.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/23 |
Online školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
150,00 € |
24.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/23 |
Nákup materiálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CDRmarket |
73390453 |
|
79,35 € |
24.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/23 |
Akreditovaný kurz prvej pomoci |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
RESCUE ACADEMY s.r.o. |
44823657 |
|
336,00 € |
24.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/23 |
Geodetické zameranie časti areálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Maroš Oravec - Geodet |
47137967 |
|
200,00 € |
24.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/23 |
Nákup grilu a gril. briketu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
299,94 € |
23.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
607,64 € |
23.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/23 |
Čistenie kanalizačného potrubia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Radovan Šiška |
47880139 |
|
216,40 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/23 |
Odstránenie závad z revízie-výmena hasiacich prístrojov 2HP V9 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
133,92 € |
19.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
200,34 € |
18.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/23 |
Nákup dverí, rohoží a farby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
135,54 € |
17.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/23 |
Servis počítačov a tlačiarní |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Sokrates systems |
51234122 |
|
295,64 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/23 |
Zbierka zákonov SR-ročník 2023-3.preddavok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
138,00 € |
17.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
554,69 € |
16.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
346,55 € |
16.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
248,40 € |
16.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
234,52 € |
16.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/23 |
Nákup materiálu -pedig na košíky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MOREX |
48533157 |
|
150,70 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/23 |
Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
262,59 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/23 |
Nákup antidekubitných matracov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovcare |
46520261 |
|
1 037,00 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/23 |
Vyúčtovanie tepla za 03/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
154,74 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
253,98 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/23 |
Nákup dávkovača liekov a podbradníkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SANIMAT SK |
50246941 |
|
349,00 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/23 |
Nákup materiálu - magn. tabula |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
M.I.-Papier, M.Ivančík |
35201142 |
|
68,64 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/23 |
Nákup úložného boxu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JYSK |
35974133 |
|
862,98 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |