Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB260601/26 Program-Zdravýživka v rytme života Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Z&V s. r. o. 47364807 300,00 € 06.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260584/26 Oprava a podkládka podlahy Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Alvenia s. r. o. 55422161 3 030,97 € 05.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260578/26 Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 05/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 NAM Slovakia s.r.o. 44638477 62,08 € 04.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260577/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 860,19 € 03.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260576/26 Odvoz kuchynského odpadu 05/2026 Šintava Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 ESPIK Group s.r.o. 46754768 221,40 € 03.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260571/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 668,64 € 02.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260572/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 952,89 € 02.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260563/26 Oprava a údržba - vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 JOSTAV RS 43839673 165,37 € 01.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260566/26 Služba fotenie - akcia súťaž vo varení gulášu Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Michal Dinga 56727291 120,00 € 01.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260567/26 Služba BOZP a OPP 05/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 BM plus, s.r.o. 44269277 135,30 € 01.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260565/26 Pracovná zdravotná starostlivosť 05/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 TP Sante s.r.o. 35945249 79,95 € 01.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260564/26 Služba CO 05/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Bc. Jana Magdolenová 46680241 40,00 € 01.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260559/26 Služba osobný údaj - GDPR 06/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Osobnyudaj.sk 50528041 70,80 € 01.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260558/26 Oprava a servis auta -výmena pneu Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Štefan Krivosudský - Obchodná činnosť 34955763 310,77 € 01.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260560/26 Internetové služby - FIBERCOM 50 05/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 REJK-NET 47528176 28,70 € 01.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260561/26 Internetové služby - FIBERCOM 50 03/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 REJK-NET 47528176 28,70 € 01.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260562/26 Internetové služby - FIBERCOM 50 04/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 REJK-NET 47528176 28,70 € 01.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260550/26 Telefónne poplatky 05/2026-Šintava Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Orange Slovensko a.s. 35697270 37,92 € 29.05.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260553/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Dušan Halada 41152735 303,30 € 29.05.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260551/26 Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 PolyStar 36552119 76,08 € 29.05.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260556/26 Nákup PHM Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 SLOVNAFT, a.s. 31322832 262,42 € 29.05.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260543/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 275,58 € 28.05.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260545/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 979,80 € 28.05.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260546/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 643,54 € 28.05.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260547/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 869,94 € 28.05.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260548/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 157,08 € 28.05.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB260542/26 Nákup liekov a základného materiálu do lekárničky Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 FINSTRA 35722401 209,22 € 27.05.2026 01.06.2026 Faktúra
DFB260541/26 Nákup pracích a čistiacich prostriedkov Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Professional support 51644801 1 683,10 € 27.05.2026 01.06.2026 Faktúra
DFB260534/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Dušan Halada 41152735 375,50 € 25.05.2026 28.05.2026 Faktúra
DFB260537/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 142,36 € 25.05.2026 28.05.2026 Faktúra