DFB250543/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
823,09 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250544/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250545/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 336,27 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250546/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
834,26 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250536/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
172,40 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250535/25 |
Nákup pitnej vody do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
76,00 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250534/25 |
Vyúčtovanie elektriny 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
720,67 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250541/25 |
Servisné a revízne činnosti 7/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
308,73 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250533/25 |
Odvoz kuchynského odpadu 06/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
168,00 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250532/25 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250529/25 |
Telefónne poplatky 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
64,31 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250530/25 |
Telefónne poplatky 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,70 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250531/25 |
Telefónne poplatky 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
581,48 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250528/25 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
195,24 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250525/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
281,36 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250527/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 256,17 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250526/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
411,15 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250518/25 |
Prenájom priestorov registratúry 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
66,31 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250523/25 |
Záloha na elektriku 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 080,44 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250520/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250522/25 |
Nákup bielych pracovných tričiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 300,53 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250521/25 |
Licencia softvéru IS Cygnus 07-09/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 908,76 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250509/25 |
Služba BOZP a OPP 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250508/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250513/25 |
Nákup potravín - zákusky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
207,75 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250516/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
64,27 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250517/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
209,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250519/25 |
Služba osobný údaj - GDPR 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-931/25 |
Zájazd Cesta za vierou - Kurcová, Torony |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 685,00 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250507/25 |
Služba CO 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |