DFB250470/25 |
Nákup materiálu pre zdravotný úsek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
20,80 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250462/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
374,03 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250463/25 |
Odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
168,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250454/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
196,10 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250450/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
206,21 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250451/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250438/25 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
149,96 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250441/25 |
Nákup čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
1 060,17 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250442/25 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
262,32 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250443/25 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
148,83 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250440/25 |
Interaktívne vzdelávanie so Zdravýživkou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
450,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250432/25 |
Nákup materiálu - nitrilové rukavice M |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
221,40 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250433/25 |
Nákup materiálu - rež. mat. údržba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FERMAT SK |
50963791 |
|
15,46 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250437/25 |
Nákup čistiacich a pracích potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
1 930,32 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250434/25 |
Telefónne poplatky 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,05 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250435/25 |
Telefónne poplatky 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,49 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250436/25 |
Telefónne poplatky 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
583,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250427/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
956,74 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250428/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
834,58 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250429/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
581,29 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250430/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
381,70 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250420/25 |
Služba osobný údaj - GDPR 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250419/25 |
Služba BOZP a OPP 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250418/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250422/25 |
Servis pračiek - Electrolux, FX240 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
146,37 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250417/25 |
Nákup pitnej vody do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
48,00 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250415/25 |
Prenájom priestorov registratúry 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
66,31 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250416/25 |
Služba CO 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250421/25 |
Záloha na elektriku 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 080,44 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250426/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |