Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0630/24 Nákup tonerov CRG069H Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAXIT, s.r.o. 54513073 1 087,20 € 21.08.2024 27.08.2024 Faktúra
DFB0627/24 Murárske práce - krajčírska dielňa Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Peter Molnár 41166434 1 320,00 € 19.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0629/24 Nákup nárezového stroja do kuchyne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o. 47132884 814,80 € 19.08.2024 27.08.2024 Faktúra
DFB0625/24 Oprava podlahy schodisko C a D Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Tomáš Renczes 48330922 7 309,00 € 17.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0626/24 sprostredkovanie zájazdu pre doprovod na ostrov Rab, HR Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Peter Molnár 41166434 3 000,00 € 16.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0622/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 118,80 € 15.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0621/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 130,64 € 15.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0620/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 503,34 € 15.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0619/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 704,87 € 15.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0613/24 Vyúčtovanie tepla za mesiac júl 2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA TEPLO 46189289 4 465,55 € 12.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0595/24 Nákup vody pí Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 39,60 € 08.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0599/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1 147,82 € 08.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0598/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1 368,55 € 08.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0597/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 418,69 € 08.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0592/24 Služba FIBERCOM 50 - WIFI Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 REJK-NET 47528176 28,70 € 07.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0596/24 Nákup kancelárskej stoličky - vrátnica Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Landema Group, s.r.o. 27222357 60,80 € 07.08.2024 27.08.2024 Faktúra
DFB0591/24 Vodné a stočné 07/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Západosl.vodárne a kanal. 36550949 2 876,03 € 06.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0589/24 Aplikácia Help livi - protipož.07/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 NAM Slovakia s.r.o. 44638477 60,56 € 06.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0612/24 Oprava varného kotla Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Miroslav Prvý - RSP 40197131 898,56 € 06.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0605/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 478,85 € 06.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0604/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 89,28 € 06.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0603/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 363,64 € 06.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0602/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 158,40 € 06.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0590/24 Nákup PHM Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 SLOVNAFT, a.s. 31322832 152,36 € 05.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0581/24 Pracovná zdravotná starostlivosť 07/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 TeamPrevent Santé s. r. o. 35945249 33,00 € 05.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0585/24 Servisné a revízne činnosti - PO 08/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Veolia Energia Slovensko 35702257 231,60 € 05.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0580/24 Maliarske a natieračské práce kuchyňa a jedáleň Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Tomáš Renczes 48330922 6 433,61 € 04.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0584/24 Telefónne poplatky 07/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 38,20 € 01.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0583/24 Telefonne poplatky 07/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 65,58 € 01.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFB0582/24 Telefonne poplatky 07/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 565,92 € 01.08.2024 26.08.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »