DFB0878/24 |
Defibrilačné elektródy do AED |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pharmacare Slovakia |
36246590 |
|
136,80 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0877/24 |
Navýšenie domény webstránka dddsssered.sk |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
WebSupport s. r. o. |
36421928 |
|
10,70 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0875/24 |
Nákup šijacích strojov do krajčírskej dielne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
STRIMA CZECH |
26313685 |
|
718,24 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0874/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0873/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
10,46 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0872/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
130,90 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0871/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
718,16 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0870/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
767,95 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0869/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
617,90 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0876/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
3,60 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0858/24 |
Vodné a stočné 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 758,02 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0866/24 |
Nákup stolov do krajčírskej dielne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
B2B Partner |
44413467 |
|
796,80 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0860/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
350,58 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0857/24 |
Služba Help livi - protipožiarne 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0853/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0852/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
155,33 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0851/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
448,90 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0850/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 242,29 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0848/24 |
Nitrilové rukavice - S a M |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
412,20 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0830/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0849/24 |
Telekomunikačné služby - Fibercom 50-WIfi |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0845/24 |
Nákup PHM 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
107,78 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0843/24 |
Služba BOZP a OPP 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0842/24 |
Telefonne poplatky 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
80,30 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0841/24 |
Telefónne poplatky 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,00 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0840/24 |
Telefonne poplatky 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
565,98 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0844/24 |
Servisná služba - signalizačné zdravotný úsek 11-1/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
107,40 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0829/24 |
Preddavok na elektrickú energiu 11/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
983,17 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0837/24 |
Služba GDPR 11/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0859/24 |
Nákup pitnej vody diamant |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
76,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |