Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB260231/26 Nákup materiálu - kruhová ocieľka Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 LASER - SK, spol. s r.o. 36501301 96,05 € 04.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB260204/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1,37 € 20.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB260194/26 Zhotovenie smernice o FK 2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. 0 69,00 € 20.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB260188/26 Školenie zmeny v zákone o sociálnych službách Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 90,00 € 18.02.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB260177/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Dušan Halada 41152735 311,80 € 17.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB260178/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ 43555811 19,06 € 17.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB260181/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 7,05 € 17.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB260182/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 76,13 € 17.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB260185/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1 036,91 € 17.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB260186/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 284,81 € 17.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB260187/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 734,57 € 17.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DF-12/26 služba pre klientov- strihanie Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Tünde Nagy 56222297 162,00 € 16.02.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB260173/26 Servis hygienických služieb 02/26 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 CWS - boco Slovensko 31411045 127,86 € 13.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB260167/26 Nákup vody diamant do dávkovačov Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Fontee s.r.o. 31422772 60,00 € 13.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB260168/26 stavebné práce na úpravu miestnosti upratovačiek Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 GomboStav 46756035 3 567,00 € 13.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB260169/26 Nákup materiálu - nitrilové rukavice Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 44 ENTERPRISE, s. r. o. 45886946 704,00 € 13.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB260170/26 Servisné a revízne činnosti 02/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Veolia Energia Slovensko 35702257 444,03 € 13.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB260171/26 Servisné a revízne činnosti 02/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Veolia Energia Slovensko 35702257 214,02 € 13.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB260159/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 617,71 € 12.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB260164/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 132,49 € 12.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB260117/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1 294,29 € 12.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB260151/26 oprava podlahy Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Štefan Pónya 30996678 3 649,00 € 11.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB260154/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 6,68 € 11.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB260155/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 34,92 € 11.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB260158/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1 427,06 € 11.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB260160/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 275,33 € 11.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB260161/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 8,43 € 11.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB260162/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 157,08 € 11.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB260150/26 Vyúčtovanie tepla 01/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MAGNA TEPLO 46189289 2 179,66 € 11.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB260152/26 Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 PolyStar 36552119 85,98 € 11.02.2026 13.03.2026 Faktúra