DFB250262/25 |
Nákup čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
1 925,48 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250252/25 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2025" |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
50,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250250/25 |
Dozorný audit STN EN ISO 9001 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
1 205,40 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250251/25 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 02-03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
2 000,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250227/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
732,12 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250228/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
449,67 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250229/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
378,13 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250234/25 |
Služba osobný údaj - GDPR 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250233/25 |
Oprava umývačky riadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
315,86 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250235/25 |
Prenájom priestorov registratúry 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
66,31 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250220/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
290,40 € |
31.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250225/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JUGA spol.s.r.o. |
36230286 |
|
178,64 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250224/25 |
Služba CO 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250216/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
299,20 € |
28.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250215/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JUGA spol.s.r.o. |
36230286 |
|
357,29 € |
28.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250219/25 |
Preplatok tepla za rok 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
8 527,63 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250213/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 174,33 € |
27.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250214/25 |
Nákup CRP testov - zdrav. úsek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Eurolab Lambda |
35869429 |
|
409,06 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250210/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
431,33 € |
26.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250211/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
252,88 € |
26.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250212/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,54 € |
26.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250203/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
200,20 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250202/25 |
Jarná deratizácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSPA |
50263269 |
|
184,50 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250204/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 472,57 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250197/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
912,36 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250198/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
283,66 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250189/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
536,90 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250190/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
10,38 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250191/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
859,29 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250192/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
182,78 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |