DFB250391/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
215,00 € |
27.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB250384/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 473,35 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250385/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
986,48 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250386/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
507,40 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250387/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250381/25 |
Opravná faktúra-doúčtovanie DPH za online školenie z roku 2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Seminaria |
26426218 |
|
26,71 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250376/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
191,80 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250383/25 |
Dezinfekčné prostriedky s dávkovačom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
496,95 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250375/25 |
Nákup kalibrovaných teplomerov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
46,30 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250374/25 |
Nákup kuchynských potrieb - hrniec 71 lit a termos 15 lit. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
409,39 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250365/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
161,00 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250370/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
538,58 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250371/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
613,69 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250372/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
504,13 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250363/25 |
Oprava a údržba konvektomatu a umývačky riadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
466,54 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250357/25 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
09.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250358/25 |
Vyúčtovanie tepla 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 599,16 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250356/25 |
Vodné a stočné 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 261,24 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250348/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
56,93 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250349/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
713,28 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250350/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
245,21 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250351/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
301,94 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250352/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250341/25 |
Umývanie okien, rámov, parapety a roliet |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CleanTeam DS, s.r.o. |
51664674 |
|
1 845,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250340/25 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
68,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250342/25 |
Vyúčtovanie energie za 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
532,92 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250346/25 |
Nákup materiálu - kotlík 30lit. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
214,41 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250354/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
86,69 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250355/25 |
Čistenie rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
244,58 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250344/25 |
Nákup elektród do AED |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pharmacare Slovakia |
36246590 |
|
270,60 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |