Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0040/26 Objednávame u Vás: - priepustky 5 Ks - lepiaca páska cca 1,5 cm -5 KS - lepiaca páska cca 5 cm -5 KS - zošit A4 s tvrdými doskami - 10 ks - kancelársky papier -10 krabíc Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 KOHI-MARKET 44796064 300,00 € 06.03.2026 07.03.2026 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0120/26 plyn 02-2026 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 951,93 € 06.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0119/26 pranie posteľnej bielizne 02-2026 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 WASCO - družstvo 48079707 1 600,52 € 06.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0113/26 oprava kotla Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 3H Servis s. r. o. 57005966 220,93 € 05.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0112/26 prenájom rohoží Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Lindström, s. r. o. 35742364 30,63 € 05.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0116/26 teplo a ohrev TÚV 02-2026 - vyúčtovanie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -1 375,32 € 05.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0114/26 základné potraviny - sladidlo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 46,04 € 05.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0117/26 materiál na údržbu-elektro Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 RKsystem.sk s. r. o. 48243299 49,11 € 05.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0118/26 tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bronislav Polák BZ - pro 34786996 159,90 € 05.03.2026 02.04.2026 Faktúra
DFB0115/26 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky 36324124 441,97 € 05.03.2026 02.04.2026 Faktúra
0036/26 Objednávame u Vás: čistiace a dezinfekčné prostriedky uvedené v prílohe č. 1 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 ROMAN LACO - ROADA 33191921 3 424,40 € 04.03.2026 05.03.2026 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
0037/26 Objednávame u Vás: servis kuchynského kotla LOTUS - nejde zapnúť Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 3H Servis s. r. o. 57005966 250,00 € 04.03.2026 06.03.2026 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0107/26 mobilné služby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 64,58 € 04.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0108/26 pevná linka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 48,93 € 04.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0110/26 odvoz kuchynského odpadu 02-2026 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 INTA s.r.o. 34129863 73,80 € 04.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0109/26 výkon technika PO a BOZP 02-2026 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 PROFIS 34103201 32,67 € 04.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0111/26 pohrebné služby p. Orgoň Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 POHREBNÁ SLUŽBA ZÁHORIE s. r. o. 46942777 1 509,61 € 04.03.2026 18.03.2026 Faktúra
0034/26 Objednávame u Vás: servisné práce + drobný pomocný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bronislav Polák BZ - pro 34786996 200,00 € 03.03.2026 04.03.2026 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
0035/26 Objednávame u Vás: - ren. Cart. CANON CRG - 057H 10k, bez čipu - 4 ks - ren. Cart. CANON CRG - 070H Black kompat. - 1 ks Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bronislav Polák BZ - pro 34786996 159,90 € 03.03.2026 04.03.2026 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0105/26 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 1 521,28 € 03.03.2026 26.03.2026 Faktúra