Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0841/24 servis práčky - zámok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MISTIG PRADER, s.r.o. 46431322 549,00 € 12.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB0829/24 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 777,55 € 12.11.2024 14.12.2024 Faktúra
DFB0833/24 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 271,94 € 12.11.2024 14.12.2024 Faktúra
0231/24 Objednávame u Vás: tablety na čistenie do konvektomatu Salló Ovenclean - 1 bal. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 EVO TECH, s.r.o. 46435662 86,88 € 11.11.2024 11.11.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
0232/24 Objednávame u Vás: servis priemyselnej umývačky riadu - vyteká voda Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Štefan Halász - Servis 41951239 50,00 € 11.11.2024 12.11.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0828/24 servis umývačky Fagor Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Štefan Halász - Servis 41951239 60,00 € 11.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB0826/24 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 220,68 € 11.11.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0827/24 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 309,41 € 10.11.2024 12.12.2024 Faktúra
0228/24 Objednávame u Vás: prezutie motorového vozidla Škoda Rapid, ev.č SI-661BU Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Pneuservis Prstek, s.r.o. 50525093 30,00 € 08.11.2024 08.11.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
0229/24 Objednávame u Vás: lístky na koncert HELENA VONDRÁČKOVÁ A PŘÁTELÉ konaný 28.11.2024 v BA počet lískov 25 KS miesto - Plocha Kategória - F Rad - XVII; Miesto - 21-10 Rad - XVIII; Miesto - 22-10 +poplatok za spracovanie žiadosti 50 € +manipulačno-arch Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Ticketportal SK, s.r.o. 35850698 1 117,50 € 08.11.2024 08.11.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
0230/24 Objednávame u Vás: ubytovanie od 12.11.-13.11.2024 pre riaditeľku zariadenia v apartmánoch Snow, Starý Smokovec účel - XXV. Odborná medzinárodná konferencia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MERK REALITY a.s. 35787198 60,00 € 08.11.2024 08.11.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFS0005/24 poplatok za vystavenie PP24070233 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Ticketportal SK, s. r. o. 35850698 67,50 € 08.11.2024 25.11.2024 Faktúra
DFS0004/24 vstupenky na kultúrne podujatie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Ticketportal SK, s. r. o. 35850698 1 050,00 € 08.11.2024 25.11.2024 Faktúra
DFB0837/24 ovocie a zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Liana Jesenská - ovocie a zelenina 41836952 970,25 € 08.11.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0823/24 droždie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 9,44 € 08.11.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0822/24 mrazené kač.stehná, kur.pečienky, prsia a sliepky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 617,70 € 08.11.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0817/24 vodné, stočné a voda z povrch. odtoku Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 2 269,56 € 07.11.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0824/24 mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 302,26 € 07.11.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0819/24 oprava fasády Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Ondrej Orth 44712251 728,00 € 06.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0818/24 maľovanie a oprava izby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Ondrej Orth 44712251 540,00 € 06.11.2024 18.11.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »