Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 3/2024/DDHo Elektromateriál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 00596299 RKsystem.sk s.r.o. 48243299 6 000,00 € 12.01.2024 15.01.2024 15.01.2025 12.01.2024 Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 4/2024/DDHo Materiál pre údržbu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 00596299 M-MAS, s.r.o. 47179350 6 000,00 € 12.01.2024 15.01.2024 15.01.2025 12.01.2024 Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Zmluva
DFB0020/24 materiál na elektro Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 RKsystem.sk s. r. o. 48243299 52,20 € 12.01.2024 22.01.2024 Faktúra
DFB0029/24 servis kuchynského výťahu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 150,36 € 12.01.2024 22.01.2024 Faktúra
DFB0023/24 mrazená brokolica, kur.prsia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 186,48 € 12.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0928/23 vodné a stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 1 519,45 € 12.01.2024 13.02.2024 Faktúra
0007/24 Objednávame u Vás: servis kotla v kuchyni - nezohrieva vodu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 ANVEKO s.r.o. 47604433 50,00 € 11.01.2024 12.01.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0021/24 chlieb a pekárenské výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FAUN spol. s r. o. 31409385 513,92 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
DFB0926/23 Finančný spravodaj - vyúčtovanie r. 2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Poradca podnikateľa 31592503 32,03 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
DFB0019/24 mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 259,16 € 11.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 mäso Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 305,51 € 11.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 školenie p. Štetinová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Edu Work s.r.o. 36254118 89,00 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
DFB0925/23 Zbierka zákonov r. 2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Poradca podnikateľa 31592503 108,76 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
DFB0022/24 ovocie a zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Liana Jesenská - ovocie a zelenina 41836952 1 122,12 € 10.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 mrazené špenát, kur.pečienky, mor.prsia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 182,54 € 10.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 343,23 € 10.01.2024 13.02.2024 Faktúra
0005/24 Objednávame u vás: revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 PROFIS 34103201 100,00 € 09.01.2024 09.01.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
Zmluva č. 2/2024/DDHo Vykonávanie individuálnej a skupinovej supervízie pre zamestnancov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 00596299 Mgr. Andrea Hudeková 37849263 0,00 € 09.01.2024 10.01.2024 31.12.2025 09.01.2024 Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Zmluva
0006/24 Objednávame u Vás: elektrikárske práce/výmena zásuvky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 RKsystem.sk s. r. o. 48243299 100,00 € 09.01.2024 10.01.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0924/23 vývoz separovaného odpadu 12-2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 VPP servis s.r.o. 36836516 114,44 € 09.01.2024 18.01.2024 Faktúra