Dodatok č. 4 (Zmluva č. 24/2023/DDHo) |
Zmena cien ovocia a zeleniny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
01.04.2024 |
30.09.2024 |
26.03.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
0052/24 |
Objednávame u Vás:
kalibráciu vpichového teplomera |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VÁHY PILAT, s.r.o. |
50635841 |
|
50,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0204/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
178,60 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
146,36 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/24 |
revízia výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/24 |
oprava kotla Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
680,40 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
3 263,68 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
181,07 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 8/2024/DDHo |
Finančná dotácia na usporiadanie podujatia "Remeselnícky týždeň" |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
200,00 € |
22.03.2024 |
26.03.2024 |
30.11.2024 |
25.03.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0198/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
247,76 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
222,66 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/24 |
mrazené držky, brokolica, kur.stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
334,99 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
866,38 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/24 |
vzdelávanie p. Vaňková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OZ Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
680,00 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0047/24 |
Objednávame u Vás:
kancelárske potreby, viď príloha č. 1 ako súčasť tejto objednávky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
200,00 € |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0048/24 |
Objednávame u Vás:
PVC tovar dľa zmluvného vzťahu:
- Čepiec biely - 10 bal.
- Papierové utierky zelené, skladané do
zásobníkov - 5 krabíc
- Toal. papier JUMBO 19 cm - 8 kotúčov
- Vrecia odpadové malé 50x60 cm – 5 krabíc
- Vrecia odpadové veľké 700x |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
500,00 € |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0049/24 |
Objednávame u Vás:
zapojenie stropného svietidla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
20,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0050/24 |
Objednávame u Vás:
-poistka 50A gG T - 20 KS
-svietidlo vonkajšie so senzorom - 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
175,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0051/24 |
Objednávame u Vás:
- prečerpávajúcu hadicu s príslušenstvom
- pištoľ na silikón 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
26,36 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0194/24 |
diagnostika prenosného miniterminálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
60,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |