0087/24 |
Objednávame u Vás:
-lepidlo novodur 2 KS
-HT kolienko 40/90 3 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
5,00 € |
22.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0088/24 |
Objednávame u Vás:
Jednodňový zájazd smer Holíč - Malacky a naspať
Dňa 12.06.2024, odchod autobusu od DD a DSS o 13:00 hod. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Stanislav Okenica - Ok tour |
40480615 |
|
264,00 € |
22.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0089/24 |
Objednávame u Vás:
čistenie odkapových rúr hlavnej budovy DD a DSS pre dospelých Holíč, prístavba, studeníkova vila. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
150,00 € |
22.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0354/24 |
dochádzkové čipy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
63,00 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/24 |
čistiace potreby - prášky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
447,12 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/24 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0349/24 |
mrazené mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
167,04 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0348/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
528,08 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 15/2024/DDHo |
Dar na skvalitnenie podmienok života občanov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Machová Miroslava |
|
|
293,58 € |
21.05.2024 |
22.05.2024 |
30.06.2024 |
21.05.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
0081/24 |
Objednávame u Vás:
servis konvektomatu
Popis chyby: E35; chyba bojlera - nedáva paru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
50,00 € |
21.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0082/24 |
Objednávame u Vás:
15 KS dochádzkový čip |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
75,00 € |
21.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0083/24 |
Objednávame u Vás:
28 x - Hygem plus 5 l
21 x - Forten Rapid 5 l |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 846,32 € |
21.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0084/24 |
Objednávame u Vás:
15 bal. LANZA prášok po 6,3 KG
15 bal. BONUX prášok po 7,5 KG |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
447,12 € |
21.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0085/24 |
Objednávame u Vás:
- Farbičky donau 12 farebné - 6 bal.
- Kocka lepená, farebná - 10 ks
- Spisová doska - 1 bal. (25KS v bal.) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
40,00 € |
21.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0086/24 |
Objednávame u Vás:
Kuchynská linka, dub sonoma, SARITA ZZ, č. produktu: 0000211855 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
278,49 € |
21.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0347/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
744,22 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0346/24 |
servis žehliaceho stroja |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
50,00 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
103,94 € |
21.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
294,82 € |
21.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 674,48 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |