DFB0143/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
151,78 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 255,12 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/23 |
mrazené kur.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
270,60 € |
03.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
462,63 € |
03.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/23 |
servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
72,00 € |
03.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/23 |
mliečne výrobky-jogurt |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
17,33 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/23 |
el. energia HB, el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/23 |
plyn 03-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 660,00 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/23 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
205,40 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
528,63 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/23 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
51,89 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
867,50 € |
01.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/23 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
94,80 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/23 |
servis kosačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
127,27 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
301,94 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
192,66 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 4/2023/DDHo |
PVC tovar + papierové obrúsky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
3 500,00 € |
28.02.2023 |
01.03.2023 |
29.02.2024 |
28.02.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 5/2023/DDHo |
Kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
3 000,00 € |
28.02.2023 |
01.03.2023 |
29.02.2024 |
28.02.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0132/23 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
158,59 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |