Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0143/23 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. 34099514 151,78 € 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0142/23 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 1 255,12 € 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0135/23 mrazené kur.prsia, brokolica Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. - mrazené 34099514 270,60 € 03.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0134/23 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. 34099514 462,63 € 03.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0138/23 servisné práce Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bronislav Polák BZ - pro 34786996 72,00 € 03.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0137/23 mliečne výrobky-jogurt Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 17,33 € 02.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DFB0121/23 el. energia HB, el. energia SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 275,30 € 01.03.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0123/23 plyn 03-2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 660,00 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0128/23 maliarske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Patrik Osuský - Paint 44340605 205,40 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0130/23 prenájom rohoží Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Lindström, s. r. o. 35742364 23,95 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0129/23 mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 528,63 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DFB0139/23 pevná linka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 51,89 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DFB0141/23 chlieb a pekárenské výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 867,50 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFB0125/23 mrazené kur.prsia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. - mrazené 34099514 94,80 € 01.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFB0127/23 servis kosačky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 M-MAS, s. r. o. 47179350 127,27 € 01.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFB0126/23 materiál na údržbu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 M-MAS, s. r. o. 47179350 301,94 € 01.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFB0124/23 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. 34099514 192,66 € 01.03.2023 27.03.2023 Faktúra
Zmluva č. 4/2023/DDHo PVC tovar + papierové obrúsky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 00596299 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 3 500,00 € 28.02.2023 01.03.2023 29.02.2024 28.02.2023 Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 5/2023/DDHo Kancelárske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 00596299 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 3 000,00 € 28.02.2023 01.03.2023 29.02.2024 28.02.2023 Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Zmluva
DFB0132/23 materiál na údržbu-elektro Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 RKsystem.sk s. r. o. 48243299 158,59 € 28.02.2023 09.03.2023 Faktúra