Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0230/23 deratizácia priestorov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 CHEMIKO Karol Bäuml 35495545 132,00 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0210/23 mrazený špenát, brokolica, zelenina zmes Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. - mrazené 34099514 76,20 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFB0211/23 materiál na údržbu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 M-MAS, s. r. o. 47179350 132,56 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFB0209/23 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. 34099514 246,70 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFB0208/23 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 2 094,94 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFB0214/23 internet 04-06/2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Tlapnet SK, a. s. 52329160 119,97 € 01.04.2023 15.04.2023 Faktúra
DFB0206/23 plyn SV 04-2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 660,00 € 01.04.2023 15.04.2023 Faktúra
DFB0203/23 teplo a ohrev TÚV 04-2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 11 469,79 € 01.04.2023 15.04.2023 Faktúra
DFB0216/23 mobilné služby, splátka MT Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 64,00 € 01.04.2023 15.04.2023 Faktúra
DFB0215/23 pevná linka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 55,97 € 01.04.2023 15.04.2023 Faktúra
DFB0201/23 vyúčtovanie teplo r. 2022 - zľava z ceny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -4 533,77 € 31.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0200/23 vývoz separovaného odpadu 03-2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 VPP servis s.r.o. 36836516 143,04 € 31.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0207/23 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 510,92 € 31.03.2023 15.04.2023 Faktúra
DFB0213/23 výkon technika PO a BOZP 03-2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 PROFIS 34103201 31,87 € 31.03.2023 15.04.2023 Faktúra
DFB0222/23 odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 INTA s.r.o. 34129863 72,00 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0226/23 el. energia vyúčtovanie 03-2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 337,29 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0205/23 voda z povrch. odtoku HB 01-03/2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 259,57 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0204/23 vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 129,43 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0197/23 mrazené kur.prsia, pečienky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. - mrazené 34099514 141,00 € 31.03.2023 26.04.2023 Faktúra
DFB0199/23 ovocie a zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Liana Jesenská - ovocie a zelenina 41836952 1 234,73 € 31.03.2023 26.04.2023 Faktúra