DFB0232/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
640,56 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0051/23 |
Objednávame u Vás :
doménu na rok 2023-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0227/23 |
doména r. 2023, doména r. 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
842,81 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0011/23 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
592,84 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/23 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 444,04 € |
12.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
449,26 € |
11.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/23 |
plachty |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
1 270,30 € |
11.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
505,94 € |
06.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/23 |
mrazené kur.prsia, karfiol, brokolica, filety |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
369,06 € |
06.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 007,12 € |
06.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
293,86 € |
06.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0050/23 |
Objednávame u Vás:
- Tempo vosk, pasta 120 g 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
0,00 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0219/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
220,95 € |
05.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/23 |
teplo a ohrev TUV vyúčtovanie 03-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 915,07 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/23 |
základné potraviny - čokolády |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
72,12 € |
05.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0049/23 |
Objednávame u Vás:
Sono gel - 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
0,00 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0202/23 |
el. energia 04-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/23 |
poplatok program Cygnus 4-6/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
910,84 € |
03.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
795,80 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |