0084/23 |
Objednávame u Vás:
- servis Multifunkčného zariadenia Canon MF 732, umiestneného v kancelárii PT- 2. poschodie
- zariadenie nenačítava požiadavku na tlač, kopírovanie a neberie papier. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
0,00 € |
30.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0333/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
291,52 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/23 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
103,85 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
112,30 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0331/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 238,63 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/23 |
čistiaci prostriedok - umývací stroj |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
49,68 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0334/23 |
dezinfekčné čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
2 058,00 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 10/2023/DDHo |
Finančný príspevok na projekt "Bezpečie pre všetkých" |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Nadácia EPH |
|
|
1 500,00 € |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
30.11.2023 |
26.05.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
0082/23 |
Objednávame u Vás:
Spracovanie verejného obstarávania potravín- nadlimitné zadanie, dľa CP zo dňa 25.5.2023 v sume 3600 ,- € s DPH. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
|
0,00 € |
26.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0326/23 |
vývoz separovaného odpadu 05-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
114,44 € |
26.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/23 |
prac. odevy, obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
69,48 € |
26.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0328/23 |
mrazené kur.prsia, pečienky, špenát, tilapia, losos |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
283,56 € |
26.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
273,04 € |
26.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0325/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
339,87 € |
24.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/23 |
pásky na označovanie oblečenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
266,16 € |
24.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0324/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
24.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/23 |
mrazené kur.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
106,20 € |
24.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
318,84 € |
24.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
222,05 € |
24.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0323/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
777,40 € |
23.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |