Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0492/23 el. energia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 275,30 € 01.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFK0001/23 konvektomat Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 EVO TECH, s.r.o. 46435662 10 620,00 € 01.08.2023 11.08.2023 Faktúra
DFB0507/23 mobilné služby, splátka MT Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 64,00 € 01.08.2023 11.08.2023 Faktúra
DFB0504/23 pevná linka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 53,15 € 01.08.2023 11.08.2023 Faktúra
DFB0505/23 výkon technika PO a BOZP 07-2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 PROFIS 34103201 31,87 € 31.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFB0499/23 odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 INTA s.r.o. 34129863 72,00 € 31.07.2023 16.08.2023 Faktúra
DFB0491/23 ovocie a zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Liana Jesenská - ovocie a zelenina 41836952 1 888,10 € 31.07.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0503/23 pranie posteľnej bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 WASCO - družstvo 48079707 1 604,35 € 31.07.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0506/23 materiál na údržbu-elektro Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 RKsystem.sk s. r. o. 48243299 10,44 € 31.07.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0489/23 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. 34099514 236,46 € 31.07.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0490/23 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 1 059,20 € 31.07.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0494/23 vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 153,35 € 31.07.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0513/23 el. energia - vyúčtovanie 07-2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 94,54 € 31.07.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0486/23 vývoz separovaného odpadu 07-2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 VPP servis s.r.o. 36836516 114,44 € 28.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFB0487/23 mrazené kur.prsia, držky karfiol, brokolica tilapia, zmrzlina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. - mrazené 34099514 373,62 € 28.07.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0488/23 mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. 34099514 193,26 € 28.07.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0483/23 mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 595,50 € 27.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFB0485/23 revízia výťahov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 103,85 € 27.07.2023 10.08.2023 Faktúra
0119/23 Objednávame u Vás: Opravu/reklamáciu už opravovaného stroja - Kuchynský robot RM - 40H s príslušenstvom Kuchynský robot bol opravovaný Vašou spoločnosťou, avšak kryt ktorý sa na robot nasadil má širšiu os a nie je možné naň nasadiť strúhacie nože. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 RM Gastro - JAZ s r.o. 34153004 50,00 € 26.07.2023 26.07.2023 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
0121/23 Objednávame u Vás: Opravu konvektomatu Fagor. Konvektomat sa vypína - nezohrieva. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 ANVEKO s.r.o. 47604433 100,00 € 26.07.2023 27.07.2023 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka