DFB0043/21 |
oprava balkonové dvere |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BOGA PARTNERS s r.o. |
47312653 |
|
671,11 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
259,97 € |
22.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
133,26 € |
22.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/21 |
PVC, kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
563,35 € |
21.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0006/21 |
Objednávame u Vás
revíziu hasiacich prístrojov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
0,00 € |
20.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0030/21 |
oprava vozidla Peugeot Boxer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
110,00 € |
20.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
245,02 € |
20.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
77,09 € |
20.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/21 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV - vyúčtovanie r. 2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
-239,03 € |
20.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
305,26 € |
20.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
949,23 € |
20.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/21 |
mrazené kur.pečienky, mor.a kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
181,73 € |
20.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/21 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - vajcia |
34152199 |
|
32,83 € |
20.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0005/21 |
Objednávame u Vás
opravu varného kotla FAGOR - nezohrieva |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
0,00 € |
19.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0032/21 |
dezinfekčné čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 605,00 € |
19.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/21 |
poplatok program Cygnus 01-03/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
788,94 € |
18.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
112,37 € |
18.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
170,87 € |
18.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
509,38 € |
18.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
112,55 € |
18.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |