DFB0175/21 |
servis bubnovej kosačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
60,70 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
949,08 € |
19.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
122,10 € |
19.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
285,88 € |
19.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/21 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - vajcia |
34152199 |
|
49,25 € |
19.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0037/21 |
Objednávame u Vás
papierové utierky do zásobníkov 10krabíc
platový pohár 0,2l 100ks/1bal. 5bal.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
18.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0038/21 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby
tlačivo IGAZ 096 100ks
archívne krabice na časopis DONAU 100mm 10ks
Šanon DONAU 75mm 10ks
lepiaca tyčinka 5ks
tekuté lepidlo 5ks
lepky v kotúči 10ks
kocka biela lepená 24ks
školský zošit A5 (40list) 10ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
18.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0171/21 |
tlakovanie potrubia vodíkom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Voda-Plyn-Kúrenie Horinka Milan |
34784659 |
|
50,00 € |
17.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
200,99 € |
17.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/21 |
perníky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
40,63 € |
17.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0033/21 |
Objednávame u Vás
izolácia na trubky 5m
kliešte - blicky 1ks
vložka FAB do plast.dverí 1ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
16.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0034/21 |
Objednávame u Vás
penový valček malý 2ks
plstený valček malý 2ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
0,00 € |
16.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0035/21 |
Objednávame u Vás
servisné práce - oprava tlačiarne na ošetrovni |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
0,00 € |
16.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0036/21 |
Objednávame u Vás
- utierky KATRIN 5krabíc
- Mop profesoinal komplet plochý palica dural 140cm magneticky plochý spodok 40cm bez DPH 15.-€ 3 ks
- samostatná nahrada 40cm 3,333 € bez DPH 3ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
0,00 € |
16.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0177/21 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 199,95 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/21 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
166,00 € |
16.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/21 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 718,15 € |
16.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0032/21 |
Objednávame u Vás
čistiace prostriedky v hodnote 1431,788 € bez DPH
viď príloha č.1 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
0,00 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0166/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
214,89 € |
15.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/21 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
122,41 € |
15.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |