DFB0685/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
130,90 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0667/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
156,25 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0666/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
875,88 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0665/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
133,54 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0672/21 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 896,77 € |
03.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0153/21 |
Objednávame u Vás
neónová trubica (33cm) 1ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
0,00 € |
01.10.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0662/21 |
poplatok program Cygnus 10-12/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
782,42 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0679/21 |
teplo a ohrev TÚV 10-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0654/21 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0671/21 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
32,98 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0653/21 |
el. energie SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
93,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0683/21 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
51,38 € |
01.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0676/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
261,35 € |
01.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0661/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
88,52 € |
01.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0660/21 |
myš 3x |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
48,00 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0659/21 |
balíček Office |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
1 048,00 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0669/21 |
internet 10-12/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Blue computers s. r. o. |
36262251 |
|
119,97 € |
01.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0151/21 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky
servis pojazdnej brány - výmena motora |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR s r. o. |
36532363 |
|
0,00 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0152/21 |
Objednávame u Vás
predplatné časopisu "Život Seniora 2022" |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PAMA-MEDIA, s.r.o. |
51300737 |
|
0,00 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0652/21 |
oprava práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dušan Rybár s. r. o. |
46953426 |
|
1 207,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |