DFB0722/21 |
revízia tlakomer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Homola s. r. o. |
31325921 |
|
34,79 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0714/21 |
mrazené kur.pečienky, mor.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
129,64 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0718/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
253,97 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0719/21 |
doplnenie lekárničky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
34,05 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0716/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
954,52 € |
20.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0715/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
189,45 € |
20.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0169/21 |
Objednávame u Vás
elastické obvinadlo 3ks
sterilný obväz č.2 1ks
sterilný obväz č.3 1ks
sterilný štvorec 7,5x7,5 5ks
náplasť hypoalergenná 1mx8cm 1ks
náplasť s vankúšikom 8x4 10ks
náplasť s vankúšikom 8x2 10ks
náplasť s vank |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
0,00 € |
19.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0168/21 |
Objednávame u Vás
online školenie eGovernment - Výkon verejnej moci elektronicky v roku 2021 dňa 22.10.2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
0,00 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0712/21 |
ubytovanie Balneo dni p. Dubecká, Kožíšková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. |
34144790 |
|
93,00 € |
18.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0710/21 |
školenie p. Škrovánek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0713/21 |
el. revízie SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. František Sedlák |
43248691 |
|
210,00 € |
18.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0708/21 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
98,21 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0717/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
224,40 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0709/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
139,68 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0707/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
182,00 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0706/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
680,52 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0167/21 |
Objednávame u Vás ošatenie
- pracovná obuv 2ks
- monterková blúza 2ks
- monterkové nohavice 2ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
0,00 € |
15.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0703/21 |
prac.obuv, oblečenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
161,66 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0705/21 |
revízie klimatizácií |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
856,80 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0020/21 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
659,56 € |
15.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |