DFB0895/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.12.2021 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0886/21 |
voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
240,84 € |
31.12.2021 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0893/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
367,50 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0885/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
331,48 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0889/21 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
924,91 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0883/21 |
mrazené morčacie prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
114,55 € |
29.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0882/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
292,00 € |
29.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0881/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
217,01 € |
29.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0884/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
316,32 € |
29.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 50/2021/DDHo |
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
NOVOCASING NITRA |
|
|
14 350,00 € |
28.12.2021 |
29.12.2021 |
30.06.2022 |
28.12.2021 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0008/22 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
50,00 € |
28.12.2021 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0198/21 |
Objednávame u Vás
hroznový cukor 90ks
vreckovky papierové 90ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
0,00 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0878/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
452,53 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0874/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
260,86 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0877/21 |
balíček (cena predsedu) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
100,00 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0873/21 |
mrazené kur.stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
91,20 € |
27.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0879/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
224,40 € |
27.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0872/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
242,21 € |
27.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0876/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
2 019,44 € |
27.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0875/21 |
základné potraviny-kompót |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
29,23 € |
27.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |